0 (495) 135-33-75
ID 32868

Цель семинара

Вы узнаете:

  • Какие ошибки допускают налогоплательщики при применении действующих норм главы 21 НК РФ;
  • Какие пути решения особо сложных ситуаций, возникающих в бухгалтерской практике предлагают консультанты и эксперты;
  • Какие есть законные способы налогового планирования по НДС.

В программе семинара

1. Налоговая база по НДС в различных хозяйственных ситуациях

  • При получении авансов.
  • При передаче прав и безвозмездной передаче.
  • При арендных отношениях.
  • При передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд.
  • При компенсационных выплатах.
  • При переуступке права требования.
  • При изменении цены договора.
  • При выполнении строительно-монтажных работ подрядным и хозяйственным способом.
  • При расчетах в иностранной валюте и условных единицах.

2. Налоговые вычеты

  • Условия предоставления налоговых вычетов (общие и специальные).
  • Возникновение права на налоговые вычеты.
  • Применение вычетов в отдельных хозяйственных ситуациях (ввоз на территорию РФ, приобретение через посредников, компенсационные выплаты, нормируемые расходы, возврат товаров, изменение цены договора, перечисление и возврат авансовых платежей и др.)
  • Новое о вычетах в 2015 году.

3. Счета-фактуры. Изменения в порядке оформления и выставления

  • Формы счетов-фактур, журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур.
  • Корректировочные счета-фактуры.
  • Единые (сводные) корректировочные счета-фактуры.
  • Исправленные счета-фактуры: порядок выставления.
  • Отличие корректировочных от исправленных счетов-фактур.
  • Ошибки в оформлении счетов-фактур, являющиеся основанием для отказа в вычете.
  • Счета-фактуры при посреднических сделках и наличии обособленных подразделений
  • Ведение книги покупок и продаж.
  • Электронный документооборот счетов-фактур.
  • В каких случаях плательщик может не составлять счета-фактуры, не вести журналы учета счетов-фактур, книги покупок и продаж.

4. Виды рисков, связанных с НДС

  • Общие риски.
  • Спорные вопросы налогообложения отдельных операций.
  • Риски, связанные с возможным признанием полученной налоговой выгоды необоснованной и недействительностью сделки.
  • Иные налоговые риски.

5. Риски, связанные с возможным признанием полученной налоговой выгоды необоснованной.

  • Основные налоговые претензии со ссылкой на получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды: неправомерный вычет входящего НДС и переквалификация сделок или режимов налогообложения.
  • Вычет по НДС: к чему придираются налоговики.
  • Причины, по которым вы можете не отстоять налоговый вычет в суде (анализ судебной практики).
  • Практические рекомендации по минимизации налоговых рисков, связанных с вычетом НДС
  • Риски агентских договоров.

6. Общие риски по операциям, связанным с НДС

  • Можно ли принять к вычету незадекларированный вычет (обзор судебной практики).
  • Как считать выручку, чтобы получить освобождение от НДС.
  • Можно ли перенести вычет на более поздний налоговый период.
  • Риски принятия к вычету НДС от лица, которое не имело право выставлять счет-фактуру (применяет УСН, ЕНВД и пр.).
  • Риски удержания агентского НДС за счет собственных средств.
  • Можно ли получить вычет по НДС при отсутствии операций в данном периоде, освобождаемых от НДС. Другие риски.

7. Контроль за уплатой НДС: камеральные и выездные проверки. Новый порядок проведения, вынесения решения и оспаривания их результатов. Вопросы возмещения НДС, разрешенные в судебной практике

Для кого предназначен семинар

Главный бухгалтер, финансовый директор, работники бухгалтерских служб.

Метод ведения

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

Ведущие семинара

Похожие курсы

10-11 августа 2020
Санкт-Петербург
10:00-17:30
22 705 руб. 23 900 руб.
10-11 августа 2020
Санкт-Петербург
10:00-17:30
20 805 руб. 21 900 руб.
12-13 августа 2020
Санкт-Петербург
10:00-17:30
22 705 руб. 23 900 руб.
12-13 августа 2020
Москва
10:00-17:30
23 655 руб. 24 900 руб.
Посмотрите похожие курсы по налогообложению (278) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (120) или тренингов по НДС (62), а также вам могут быть интересны курсы бухгалтера по расчету заработной платы (28), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...