УСН. Упрощенная система налогообложения
семинар,
22-23 апреля 2024
Москва
29355 руб.
22-23 апреля 2024
Онлайн курс
29355 руб.
3-4 июня 2024
Санкт-Петербург
29355 руб.
3-4 июня 2024
Онлайн курс
29355 руб.
17-18 июля 2024
Москва
29355 руб.
17-18 июля 2024
Онлайн курс
29355 руб.
2-3 сентября 2024
Санкт-Петербург
29355 руб.
2-3 сентября 2024
Онлайн курс
29355 руб.
21-22 октября 2024
Москва
29355 руб.
21-22 октября 2024
Онлайн курс
29355 руб.
20-21 ноября 2024
Санкт-Петербург
29355 руб.
20-21 ноября 2024
Онлайн курс
29355 руб.
27-28 декабря 2024
Москва
29355 руб.
27-28 декабря 2024
Онлайн курс
29355 руб.
Последний раз заказывали недавно
- Налогоплательщик и право на применение упрощенной системы налогообложения.
- Выбор налоговой базы, применяемой при исчислении единого налога. Оптимизация налогообложения.
- Особенности учета доходов и расходов. Расчет Единого и Минимального налога. Возврат Единого налога при уплате Минимального налога.
- Плюсы и минусы применения упрощенной системы налогообложения.
- Отчисления во внебюджетные фонды при применении специальных налоговых режимов.
- Переход на упрощенную систему налогообложения. Возврат к применению общей системы налогообложения, налоговые последствия.
- Бухгалтерский и налоговый учет при применении упрощенной системы налогообложения.
- НДС и упрощенная система налогообложения.
- Начисление и выплата дивидендов в организациях, применяющих УСНО.
- Налоговая отчетность.
В программе семинара
1. Порядок и условия применения УСН.
- Нормативное регулирование. Характеристика и сущность УСН, преимущества и недостатки. Экономическая эффективность применения.
- Порядок и условия применения УСН. Ограничения на возможность применения УСН. Виды осуществляемой деятельности. Наличие филиалов и представительств. Доля участия других организаций. Средняя численность работников. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов. Выбор объекта налогообложения.
- Порядок и условия прекращения применения УСН. Добровольный порядок прекращения действия УСН. Обязательный порядок прекращения действия УСН. Повторный переход на УСН. Нарушение условий применения УСН.
- Порядок документального оформления. Заявление о переходе на применение УСН. Уведомление о возможности применения УСН. Уведомление о невозможности применения УСН. Сообщение о потере права на применение УСН. Уведомление об отказе от применения УСН.
2. Учет основных средств.
- Бухгалтерский учет основных средств (ОС).
- Классификация и оценка. Амортизация.
- Первичные документы по учету ОС.
- Налоговый учет расходов на приобретение ОС. Переходный период. Учет ОС и сумм начисленной амортизации в переходный период.
3. Бухгалтерский и налоговый учет доходов.
- Классификация доходов. Кассовый метод. Порядок определения и признания доходов. Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые для целей налогообложения при УСН.
4. Бухгалтерский и налоговый учет расходов.
- Классификация расходов. Порядок определения расходов и их признания. Принципы учета расходов для целей налогообложения: обоснованность расходов, документальное подтверждение расходов, уменьшение дохода на сумму любых установленных расходов, связанных с получением дохода.
- Состав расходов налогоплательщика. Материальные расходы. Расходы на приобретение товаров. Расходы на оплату труда. Расходы на обязательное и добровольное страхование. Расходы на командировки. Расходы на канцелярские товары.
- Расходы на оплату услуг связи. Расходы на ремонт основных средств. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. Расходы на содержание транспортных средств. Арендные (лизинговые) платежи. Расходы в виде процентов по кредитам и займам. Расходы на обеспечение пожарной безопасности и охрану имущества. Расходы на услуги нотариусов. Расходы на аудиторские услуги. Расходы на публикацию отчетности и иное раскрытие информации. Таможенные платежи при ввозе товаров. Приобретение прав на использование программ. Расходы на рекламу. Расходы на подготовку и освоение производства.
- Другие расходы, учитываемые в целях налогообложения. Учет расходов, не принимаемых для целей налогообложения.
5. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Формирование отчетности.
- Налоговый (отчетный) период. Налоговый период – календарный год. Отчетные периоды – квартал, полугодие и 9 месяцев.
- Налоговая база: общие положения, налоговая база в виде доходов, особенности определения налоговой базы при выборе в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Формирование налоговой базы. Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу. Порядок переноса убытков.
- Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты единого налога: общие положения, порядок исчисления налога налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, порядок исчисления налога налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения - доходы. Минимальный налог.
- Расчет суммы ежеквартальных авансовых платежей. Зачисление сумм налога. Сроки уплаты авансовых платежей и единого налога.
- Налоговая декларация по единому налогу, порядок ее заполнения. Порядок и сроки представления налоговой декларации. Налоговый контроль.
- Налоговый учет. Порядок ведения налогового учета. Книга учета доходов и расходов
Результат посещения семинара
Вы узнаете:
- Современные методы, необходимые для работы по упрощенной системе налогообложения;
- Области изменения законодательства по УСНО;
- Ответы на вопросы, возникающие в практической работе.
Вы научитесь:
- Как применять целесообразную систему налогообложения для вашего предприятия.
- Как переходить на ОСНО и, обратно на УСН;
- Как грамотно определять налогооблагаемую базу и производить налоговые вычеты, применяемые при УСНО.
Для кого предназначен семинар
главные бухгалтеры, специалисты бухгалтерии предприятий, применяющие упрощенную систему налогообложения, финансовые директора
Метод ведения
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
Документ по окончанию семинара
Сертификат.
Возможно получения удостоверения о повышении квалификации (доп.условия), уточняйте.
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие тренинги по налогообложению (184) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (237) или семинаров по упрощенной системе налогообложения (56), а также вам могут быть интересны бухгалтер по заработной плате (84), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...