0 (495) 135-33-75

Оптимизация налогов и расходов: как законно сэкономить на налогах. Анализ судебной практики

семинар
ID 33490
Последний раз заказывали недавно

В программе семинара

1. Практика применения ст. 54.1 НК «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов», устанавливает пределы прав налогоплательщиков на оптимизацию налогов.

  • Что считать обоснованной и необоснованной налоговой выгодой.
  • Четкая граница между законной оптимизацией и уклонением от налогов.

2. Законные требования к затратам организации.

  • Документальное подтверждение расходов и их экономическая обоснованность.
  • Разумные экономические расходы и когда их целесообразность подвергают сомнению налоговые органы.
  • Можно ли учесть при исчислении налога на прибыль затраты, по которым не получено дохода.
  • Арбитражная практика о составе затрат организации.
  • На что обратить внимание, чтобы избежать споров с контролирующими органами.

3. Cостав затрат на производство продукции, работ, услуг: особенности разделения.

  • Распределение расходов на прямые и косвенные. Как убедить налоговиков, что расход является косвенным. Положения учетной политики для подтверждение расходов.
  • Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Могут ли признать резервы в налоговом учете искусственно завышением расходов.

4. Какие формулировки в договоре могут помочь сэкономить на налогах.

  • Договор с особым переходом права собственности. Затраты по договорам подряда – как подтвердить обоснованность расходов. Прощение долга – как учесть в расходах.

5. Повседневные расходы, которые инспекторы считают чрезмерными. Расходы на ремонт и модернизацию – определяем с учетом судебной практики. Модернизируем ОС с нулевой стоимостью – рассчитаем выгодные расходы. Амортизационная премия и срок полезного использования ОС – судебная практика в пользу бюджета. Движимое и недвижимое имущество. Новации 2019г. по исчислению налога на имущество.

6. Выплаты сотрудникам. Договоры с самозанятыми: преимущества и недостатки. Вознаграждение из нераспределенной прибыли или признаем в расходах. Путевки для сотрудников и подарки к праздникам.

7. Расходы на ГСМ

  • Новые нормативы Минтранса, путевые листы, мойка и парковка автомобиля, медосмотр водителей, в т.ч. предрейсовый и послерейсовый. Заправка в выходной день и по окончании рабочей смены – как признать затраты. Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях. Как подтвердить обоснованность таких затрат.

8. Расходы на командировки

  • Трудовые и налоговые аспекты законодательства при направлении работников в командировки и возмещении расходов. Когда задержка работника в командировке может стать его доходом. Утрата командировочных документов. Завтрак в гостинице. Расходы на проезд в командировку на собственном и арендованном автомобиле. Особенности учета расходов по загранкомандировкам.

9. Расходы на подготовку и переподготовку, обучение кадров.

  • Как организации законно сэкономить на зарплатных налогах и взносах. Получение второго высшего образования за счет организации, заграничное обучение.

10. Представительские расходы. Комплект документов по оформлению, что нельзя включать в представительские расходы. Может ли корпоративная встреча учитываться в представительских расходах. К директору зашли партнеры и др. уважаемые посетители – за чей счет чай и кофе?

11. Рекламные расходы. Что понимать под рекламными расходами - разъяснения ФАС. Сувенирная продукция с символикой фирмы, каталоги и брошюры, рекламная раздача призов и подарков - как учесть в затратах. НДС и НДФЛ по рекламным расходам.

Раздаточные материалы

Раздаточные материалы по теме семинара, комплекты для записей

Документ по окончанию семинара

По окончанию семинара вы получаете сертификат нашей компании, о том, что Вы действительно прослушали наш семинар. Также возможна выдача сертификата ИПБ - просьба обращаться к администратору.

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Вебинар, 8 академических часов
17 мая 2024
10:00-16:30
20 900 руб. 22 000 руб.
Семинар, 16 академических часов
14-15 мая 2024
Москва
10:00-17:00
34 105 руб. 35 900 руб.
Посмотрите похожие курсы по налогообложению (206) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (80) или курсов по оптимизации налогов (250), а также вам могут быть интересны менеджер по закупкам обучение (125), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...