Оптимальные налоговые решения. Как законно сэкономить на налогах? Рекомендации и анализ судебной практики
семинар
Последний раз заказывали недавно
В программе семинара
- Новации о налогах и налоговом контроле в 2021г.: что ожидает налогоплательщиков. Методические рекомендации ФНС по применению ст.54.1 НК с учетом сложившейся судебной практики. Новый подход к необоснованной налоговой выгоде ВС и ФНС. Какие схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика. Дробление бизнеса – уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели?
- Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании. Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса. Как нормы ГК выгодно использовать в налоговом планировании и по каким гражданско-правовым отношениям могут возникать проблемы с налоговыми органами..
- Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции. Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Какие резервы выгодно сформировать по налогу на прибыль в 2021г. Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.
- Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Как защитить реальные расходы по сделке с фирмой- однодневкой. Какие способы налогового планирования не вызовут претензий у контролирующих органов. Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов. Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон. Инвестиционный налоговый вычет – кому выгодно применять. Когда беспроцентные займы безопасны. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании. Гражданско-правовые договоры с ИП и самозанятыми. УСН и НПД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.
- Провальные схемы и способы оптимизации налогов: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды. Почему главбух отвечает за все и всех и как распределить ответственность.
- Ответы на вопросы слушателей
Для кого предназначен семинар
для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, аудитора
Метод ведения
семинар
- Самая актуальная информация.
- Живое общение с лектором.
- Возможность задавать вопросы онлайн в ходе мероприятия.
- Раздаточный материал лектора после мероприятия.
- Просмотр из любой точки страны.
- Возможность присылать вопросы лектору заранее.
- Просмотр записи лекции
Раздаточные материалы
- комплект для записей (блокнот, ручка)
- авторские методические материалы
Документ по окончанию семинара
сертификат
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации
Преподаватели семинара
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие семинары по налогообложению (52) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (291) или курсы по обучению по оптимизации налогов (144), а также вам могут быть интересны повышение квалификации юристов (18), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...