0 (495) 135-33-75

Внутренний финансовый аудит в бюджетных, автономных и казенных учреждениях в 2023 году

курс повышения квалификации
ID 43000

Вступили в силу новые стандарты внутреннего финансового аудита и обязательным стал мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств и администраторов бюджетных средств.

Цель курса повышения квалификации

Дать разъяснения и практические навыки по осуществлению внутреннего финансового аудита у главных администраторов бюджетных средств, по проведению оценки надежности внутреннего финансового контроля, оценки качества финансового менеджмента, рассмотреть вопросы организации внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с новыми стандартами.

В программе курса повышения квалификации

Нормативно-правовое регулирование внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств и администратора бюджетных средств.

  • Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита: практика применения. · Нормативно-правовая основа проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств и администраторов бюджетных средств.
  • Интеграция внутреннего финансового аудита и системы мониторинга качества финансового менеджмента.
  • Внутренние (ведомственные) акты в сфере внутреннего финансового аудита: порядок (положение) о внутреннем финансовом аудите, формы документов.
  • Подходы к формированию и примеры документов.
  • Нормативно-правовая основа внутреннего контроля в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждениях, контроля учредителя государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений; ведомственного контроля в сфере закупок.

Классификация и виды бюджетных нарушений и недостатков, выявленных при проведении внутреннего финансового аудита.

Организация взаимосвязанной системы контроля и аудита у главного администратора бюджетных средств: пример интеграции внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита, системы мониторинга качества финансового менеджмента, внутреннего контроля в организации, ведомственного контроля, контроля учредителя.

  • Использование результатов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, внешнего государственного (муниципального) финансового контроля при организации системы контроля и аудита у главного администратора бюджетных средств.
  • Принципы формирования единой системы контроля и аудита, примеры реализации результатов.

Организация и осуществление внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств и у администратора бюджетных средств:

  • Принципы осуществления, схема организации и задачи внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств.
  • Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита. Решение об организации упрощенного осуществления внутреннего финансового аудита и ответственность руководителя главного администратора бюджетных средств. Субъекты, объекты, контрольные действия.
  • Способы проведения контрольных действий.
  • Риск-ориентированный подход к организации контрольной и аудиторской деятельности. · Бюджетные риски: понятие бюджетных рисков, выявление бюджетных рисков, формирование реестра бюджетных рисков.
  • Примеры реестра бюджетных рисков.
  • Составление годового плана внутреннего финансового аудита
  • Формирование программы аудиторского мероприятия.
  • Формирование аудиторской группы, привлечение экспертов.
  • Методы внутреннего финансового аудита.
  • Проведение аудиторских мероприятий.
  • Рабочая документация аудиторского мероприятия: порядок заполнения и примеры документов.

Подготовка и представление заключений по результатам аудиторских мероприятий и годовых отчетов о состоянии внутреннего финансового аудита.

  • Составление заключения по результатам аудиторского мероприятия.
  • Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового аудита.
  • Порядок хранения отчетности.
  • Перечень (план) мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры: порядок разработки и примеры.
  • Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению надежности внутреннего финансового контроля.
  • Мониторинг выполнения плана мероприятий внутреннего финансового аудита.
  • Подготовка рекомендаций по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового аудита.
  • Годовой отчет о состоянии внутреннего финансового аудита.

Система оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств.

  • Мониторинг качества финансового менеджмента: цели и результаты мониторинга, подходы к проведению мониторинга.
  • Источники информации для проведения мониторинга качества финансового менеджмента. Нормативно-правовое регулирование системы мониторинга финансового менеджмент. Показатели, используемые для оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств.
  • Расчет итоговой оценки качества финансового менеджмента главного администратора бюджетных средств.

Особенности организации и осуществления внутреннего финансового аудита у подведомственных государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Организация внутреннего контроля в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждениях.

Контроль учредителя государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Практикум с руководителями и аудиторами главных администраторов бюджетных средств, администраторов бюджетных средств.

Практические аспекты организации и осуществления внутреннего финансового аудита, примеры внедрения внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств, у администратора бюджетных средств, в государственных (муниципальных) казенных учреждениях.

  • Оформление решения об организации внутреннего финансового аудита: внутренние нормативные документы ГРБС, регламентирующие организацию внутреннего финансового аудита.
  • Планирование внутреннего финансового аудита: предварительный анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента, актов, заключений, представлений, предписаний органов внутреннего и внешнего контроля.
  • Оформление результатов предварительного анализа, выявление бюджетных рисков.
  • Разработка и актуализации реестра бюджетных рисков.
  • Разработка плана аудиторских мероприятий.
  • Разработка программы аудиторского мероприятия. Порядок взаимодействия членов аудиторской группы.
  • Порядок подготовки и заполнения рабочей документации внутреннего финансового аудита: документация на этапе планирования аудиторских мероприятий, заключение и план мероприятий, годовой отчет.
  • Оценка надежности внутреннего финансового контроля.
  • Разработка внутреннего нормативного документа ГРБС (Положение, Порядок), регламентирующего организацию и осуществление внутреннего финансового аудита.

Аудит достоверности бюджетной отчетности — обязательное мероприятия внутреннего финансового аудита.

Рассмотрение сквозного практического примера по организации и проведению аудита достоверности бюджетной отчетности.

Внутренний финансовый аудит закупок.

  • Рассмотрение сквозного практического примера по проведению внутреннего финансового аудита закупок, включая планирование, проведение аудиторских мероприятий, реализацию результатов.
  • Ведомственный контроль в сфере закупок.

Анализ ошибок, допускаемых при организации и осуществлении внутреннего финансового аудита.

Ответы на практические вопросы.

Для кого предназначен курс повышения квалификации

Главных администраторов; распорядителей и получателей бюджетных средств; специалистов унитарных предприятий, получающих бюджетные средства; специалистов бюджетных, казенных, автономных учреждений; руководителей и членов аудиторских групп субъектов внутреннего финансового аудита в органах исполнительной власти и органах муниципального управления.

Метод ведения

Курс в Москве + Онлайн-трансляция

Раздаточные материалы

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончанию курса повышения квалификации

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Преподаватели курса повышения квалификации

Спикер

Кандидат экономических наук (Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЖЭКОН). Сертифицированный региональный менеджер ВЭБ.РФ, Московская школа управления Сколково, Программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

22-23 апреля 2024
Санкт-Петербург
10:00-17:30
32 205 руб. 33 900 руб.
Посмотрите похожие семинары по аудиту и контроллингу (247) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (285) или тренингов по аудиторской проверке (275), а также вам могут быть интересны курсы по стоматологии (95), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...