Зарплата-2026: как работать по новым правилам. Практикум для бухгалтера от Игоря Гейца
2026 год принёс бухгалтеру по зарплате не просто изменения, а переформатирование правил игры. Новые ставки НДФЛ для разных баз, пересчёт «северных» надбавок, отмена льгот по взносам, новый расчёт среднего заработка и пособий — всё это требует от специалиста не просто знания законов, а чёткого понимания, как работать в новых условиях уже с января.
Это не теоретический обзор, а практический интенсив от Игоря Гейца — главного редактора журнала «Заработная плата», авторитетного эксперта с многолетним опытом, который знает все сложные кейсы из реальной практики. За один день вы получите не пересказ законов, а готовые к внедрению алгоритмы.
Цель семинара
Дать бухгалтерам и специалистам по расчёту заработной платы готовые алгоритмы работы в условиях налоговой реформы 2026 года, новых правил исчисления НДФЛ, страховых взносов, среднего заработка и пособий.
В ходе обучения мы ставим перед собой задачу:
- Разобрать особенности исчисления НДФЛ с 2026 года: новые ставки для разных групп налоговых баз, расчёт налога с граждан ЕАЭС, правила налогообложения районных коэффициентов и северных надбавок.
- Систематизировать изменения в отчётности: новая кодировка доходов в справке 2-НДФЛ, «авансовые» уведомления по НДФЛ и взносам, обновлённый РСВ, новые сроки отчётности о невозможности удержания НДФЛ.
- Проанализировать изменения в страховых взносах: отмена льгот, доначисление взносов с выплат руководителю, новый лимит выплат при рождении ребёнка, отмена подтверждения основного вида деятельности.
В программе семинара
1. Развитие налоговой реформы с 2026 года
- Особенности исчисления НДФЛ по отдельным группам (совокупностям) налоговых баз, уточнения налоговых ставок с 2026 года.
- Особенности расчёта с 2026 года налога с граждан ЕАЭС.
- Исчисление НДФЛ с базы в виде районного коэффициента и «северной» надбавки, новые правила с 2026 года.
- Выделение РК и СН из среднего заработка – требования НК РФ с 2026 года коснутся всех без исключения налоговых агентов.
- Перерасчёт НДФЛ в течение года по разным кодам КБК.
- Новая кодировка доходов в справке 2-НДФЛ.
- Изменения в части налоговых вычетов с 2026 года.
- «Авансовые» уведомления по НДФЛ и страховым взносам, особенности зачёта платежей.
- Отмена льгот по страховым взносам. Доначисление взносов с выплат в пользу руководителя коммерческой организации.
- Новый РСВ с 2026 года.
- Новый лимит выплат по случаю рождения ребёнка, его влияние на необходимое изменение порядка заполнения персонифицированной отчетности и РСВ.
- Правила установления тарифа взносов на ОСНС, отмена подтверждения основного вида деятельности.
2. Актуальные вопросы налогообложения
- Отчётность по НДФЛ и взносам за 2026 год, новые сроки отчётности о невозможности удержания НДФЛ.
- Изменения правил налогообложения выплат при увольнении.
- Персонифицированная отчётность в СФР, изменения 2025–2026 гг.
- Отражение «командировочных» расходов в отчётности по взносам.
- Уточнения в части страховых взносов от несчастных случаев на производстве.
- Обложение расходов на ДМС работников.
3. Заработная плата и изменения в трудовом законодательстве
- Новое значение МРОТ. Об индексации заработной платы.
- Новые правила расчёта среднего заработка с сентября 2025 г.
- Выходное пособие и прочие выплаты при увольнении – где применять коэффициент 20,58 (21) и где нет, как считать 2-недельное выходное пособие и прочие выплаты при увольнении.
- Новые правила определения лимита выплат при увольнении в целях страховых взносов.
- Расчёт «корпоративных» компенсаций при увольнении.
- Изменения в оплате дней донорства, диспансеризации, выходных дней по уходу за ребёнком-инвалидом.
- Новые «обязательные» правила выплаты премий, развитие принятых с сентября 2025 года изменений.
- Новая трактовка «счётной» ошибки.
4. Актуальные вопросы заработной платы
(раздел формируется с учётом распространённых вопросов слушателей)
- О сроках выплаты заработной платы.
- Расчётные листки и прочие документы для выдачи работнику, о справке 182н.
- Компенсация за просрочку.
- Вопросы предоставления и оплаты отпусков. Средний заработок.
- Алименты и прочие удержания из заработной платы.
5. Пособия по социальному страхованию
- Взаимодействие с СФР при назначении и выплате пособия.
- Реализация права работающих лиц на получение одновременно заработной платы и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
- Особенности выплаты пособий по нескольким местам работы.
- Назначение пособий в различных практических ситуациях.
Результат посещения семинара
По итогам практического интенсива вы сможете:
- Исчислять НДФЛ по новым правилам — применять корректные ставки для разных групп налоговых баз, рассчитывать налог с граждан ЕАЭС, правильно облагать районные коэффициенты и северные надбавки с учётом требований НК РФ.
- Применять новые правила с учётом отмены льгот, доначисления взносов с выплат руководителю коммерческой организации.
- Рассчитывать выходное пособие и прочие выплаты при увольнении, точно зная, где применять коэффициент 20,58 (21), а где нет.
- Определять лимит выплат при увольнении в целях страховых взносов по новым правилам.
- Назначать пособия в различных практических ситуациях, включая выплаты по нескольким местам работы.
- Применять новое значение МРОТ и правила индексации заработной платы.
Для кого предназначен семинар
Практический интенсив ориентирован на специалистов, непосредственно занимающихся расчётом заработной платы, налогов и отчётности по персоналу:
- Бухгалтеры по расчёту заработной платы (зарплатные бухгалтеры);
- Главные бухгалтеры и их заместители, контролирующие участок оплаты труда;
- Финансовые директора и руководители финансовых отделов;
- Специалисты по кадрам и расчёту заработной платы;
- Налоговые консультанты, сопровождающие вопросы НДФЛ и страховых взносов;
- Руководители компаний, желающие контролировать правильность расчётов и минимизировать риски.
Преподаватели семинара
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...