Как планировать налоги в компании с учетом изменений в НК РФ
семинар
Последний раз заказывали недавно
В программе семинара
- Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2016-2018г.г. в части мероприятий налогового контроля. Как контролирующие органы борються с «налоговыми схемами» и «фирмами – однодневками» в 2016г. Ужесточене контроля за уплатой НДФЛ.Новый подход к информации, не относящейся к налоговой тайне. Расширение программы широкого доступа к налоговому мониторингу. Совершенствование дополнительных мероприятий налогового контроля и контроля за уплатой НДФЛ в 2016 г. Контроль за ценой сделки.
- Налоговое планирование, каких ошибок стоит избегать. Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса. Как новации ГК отразятся на налоговом планировании.(Планирование затрат)
- Бизнес план как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить и как судебные органы принимают бизнес - решения для защиты бизнеса.
- Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Какие резервы выгодно сформировать по налогу на прибыль в 2016 г. Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.
- Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Налоговое планирование - какие способы не вызовут претензий у контролирующих органов. Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов. Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон. Когда беспроцентные займы безопасны. Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании. Новый подход к аутсорсингу и аутстаффингу. Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.
- Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.
- Провальные схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.
Метод ведения
Круглый стол налогоплательщиков с проверяющим
Раздаточные материалы
Предоставляются
Документ по окончанию семинара
Сертификат внутреннего образца
Преподаватели семинара
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие тренинги по налогообложению (191) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (122) или курсы по обучению по налоговому планированию (28), а также вам могут быть интересны тренинги для руководителей (49), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...