0 (495) 135-33-75

НДС: неочевидные сложности расчета важного налога

семинар
ID 29758

Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату проведения семинара.

Цель семинара

  • рассмотреть все вопросы, связанные с применением НДС
  • проанализировать вступившие в действие нормативно-правовые акты
  • получить практические рекомендации, как избежать ошибок
  • рассмотреть перспективы развития законодательства по НДС
  • получить ответы на свои вопросы
  • повысить квалификацию и получить документы о повышении квалификации

В программе семинара

  1. Порядок формирования налоговой базы по НДС: типичные заблуждения налогоплательщиков.
  2. Как рассчитать НДС, если в договоре сумма не выделена.
  3. Где скрывается безвозмездная передача.
  4. Социальные блага для работников: питание, абонементы в бассейн, подарки, трудовые книжки.
  5. Передача рекламой продукции: учимся на чужих ошибках.
  6. Возмещаемые расходы: как быть с НДС.
  7. Премии, скидки, бонусы: как оформить без последствий.
  8. Штрафы, пени, неустойки: НДС-последствия.
  9. Обеспечительные платежи: способ обеспечения или аванс.
  10. Предоплата полученная: форма не имеет значения.
  11. Заем – аванс: признаки схемы ухода от уплаты налогов.
  12. Особенности формирования налоговой базы в рамках посреднических операций.
  13. Дивиденды имуществом.
  14. Период применения вычетов по НДС. Что говорят суды про определение трехлетнего срока.
  15. Порядок ведения раздельного учета при осуществлении операций, облагаемых и необлагаемых НДС. Новое с 1 июля 2019 года, какие объекты включаются в раздельный учет. Соблюдение «правила 5%».
  16. Учет НДС при получении субсидий; обязательный порядок ведения раздельного учета.
  17. Восстановление НДС: перечень оснований, когда НДС восстанавливать не надо и особенности восстановления НДС.
  18. Обзор разъяснений Минфина РФ, ФНС и судебной практики по спорам, касающимся определения налоговой базы, налоговых вычетов и счетов-фактур.

Результат посещения семинара

  1. Вы изучите последние изменения в законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету в рамках темы семинара.
  2. Проанализируете актуальные документы, письма, ответы Минфина и ФНС
  3. Получите развернутые разъяснения и конкретные рекомендации по каждому вопросу программы.
  4. Повысите Вашу квалификацию и получите ответы на Ваши вопросы по обсуждаемой теме.

Для кого предназначен семинар

главный бухгалтер, финансовый директор, бухгалтер, сотрудник ФЭС, специалистам по налогообложению, аудитор, налоговый консультант, налоговый юрист, руководитель организации

Метод ведения

Анализ законодательства по выбранной тематике; практические примеры по обсуждаемой теме; разъяснения лектора по каждому вопросу программы; вопросы-ответы.

Раздаточные материалы

  • Авторские методические материалы;
  • Комплект для записей (блокнот, ручка, пакет).

Документ по окончанию семинара

Сертификат учебного центра (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038647 выдана Департаментом образования г. Москвы 21.08.2017 г.); Сертификат ИПБР 10, стоимость 1000 руб. (Свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России №А-0820/18 от 22.02.2018 г.)

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие семинары по налогообложению (231) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (219) или семинаров по НДС (10), а также вам могут быть интересны гражданское право общая часть краткий курс (182), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...