Кипр после вступления в ЕС: налоговые аспекты (7 ноября 2008 г.)
"…самый масштабный образовательный проект по корпоративному оффшорному строительству и прикладному налоговому планированию". Учет. Налоги. Право.
С помощью наших семинаров и консультаций мы стараемся дать комплексное и всестороннее освещение проблемных вопросов для наиболее полного удовлетворения потребностей современного российского бизнеса
В программе семинара
Анна Ганьшина, GSL Law & Consulting, юрист
Основы налогообложения Кипрских компаний. Структура построения Кипрской налоговой системы.
- Income Tax & Special Contribution for Defence Tax (налоговая база, сроки, ставки, отчетность). Пошлина при увеличении уставного капитала. Перенос убытков; Переход от «старой» к «новой» системе налогообложения; Отсутствие налогов у источника. Условное отсутствие трансфер прайсинга и тонкой капитализации; Система НДС
Юлия Смирнова, Аудитор, GSL Law & Consulting
Кипр: использование в международном налоговом планировании (1)
- Система ДТА, получение сертификатов. ДТА между Россией и Кипром; ДТА с Великобританией - нерезидентная UK. Нерезидентная кипрская компания; Кипр как холдинговая компания, получение дивидендов от российских дочерних компаний; Определение суммы инвестиций для использования ставки 5%. Требования по консолидации отчетности. Реализация акций дочерних компаний и реализация акций Кипрского холдинга; «Ворота в Европу». Использование Директив ЕС при работе с европейскими компаниями
Яна Селезнева, GSL Law & Consulting, юрист
Кипр: использование в международном налоговом планировании (2)
- Посредничество при выдаче займа российской компании; Посредничество при предоставлении в пользование интеллектуальной собственности российской компании; Предоставление имущества в лизинг; Кипр: владение недвижимостью и сдача в аренду. Зачет налогов уплаченных в России.
Владимир Корнилов, Партнер по Аудиту, GSL Law & Consulting,
Кипр: новый взгляд и дополнительные возможности. Специальные налоговые режимы, новые ОПФ, трасты и др.
- Нерезидентные Кипрские компании; Компании с двойной резидентностью; Изменение налоговой резидентности компаний; Трасты - оффшорные, местные и международные - использование в налоговом планировании; Специальные налоговые режимы; Использование партнерств в налоговом планировании.
Антон Сметанин, GSL Law & Consulting, юрист
Система международных соглашений об избежании двойного налогообложения: преимущества и риски использования
- Цели и особенности системы международных соглашений об избежании двойного налогообложения; Модельная конвенция ОЭСР; основные виды налогов, на которые распространяются соглашения; Пути использования соглашений в международном налоговом планировании; обзор соглашений Российской Федерации; Особенности реализации соглашений резидентами РФ
Владимир Корнилов, Партнер по Аудиту, GSL Law & Consulting,
Практика Налогообложения НДС в международной деятельности на примере Английских и Кипрских компаний
- Порядок учета налогоплательщиков по НДС. Добровольная и обязательная постановка на учет; Налоговый контроль и отчетность. Счета-фактуры; Экспорт товаров из ЕС; Особенности европейского НДС применительно к услугам. Выплата роялти иностранной компании.
Для кого предназначен семинар
Руководители высшего и среднего звена, экономисты, бухгалтеры, юристы, финансовые менеджеры, специалисты по внешнеэкономической деятельности крупных и средних предприятий России
Отзывы
Подождите, идет загрузка информации...