Оптимизация налогообложения и финансовых потоков в группе компаний (холдинге) (г. Сочи)
В поисках дешевого финансирования (кредиты иностранных банков, выпуск публичных ценных бумаг) многие компании стремятся создать вертикально интегрированные компании. В большинстве случаев это влечет увеличение налоговой нагрузки. Предлагаемый семинар направлен на анализ существующих способов построения низконалоговых холдингов и избежания фактов излишней уплаты налогов.
Цель семинара
Цель семинара – ознакомить налогоплательщиков с правовыми пределами налоговой оптимизации в холдинге (группе компаний), показать возможные риски применения некоторых популярных способов снижения налоговой нагрузки. Особое внимание будет уделено обоснованию законности налогового планирования.
В программе семинара
День первый
c 12:00 Заезд участников
21:00-22:00 Регистрация участников
День второй
13:00-16:30 Методика пострения схем налоговой оптимизации в холдинге
Понятие холдинговой структуры. Дочерние и материнские компании. Зависимые общества. Способы перераспределения имущества в холдинговой структуре. Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга.
Метод «трансферт прайсинга» - как способ оптимизации налогообложения. Учетная политика и оптимизация налогов.
День третий
13:00-16:30 Использование оффшорных структур в холдингах для целей минимизации налогов
Понятие оффшора. Значение отсутствия и наличия соглашений об избежании двойного налогообложения для целей оптимизации налогов.
Построение холдинговых структур с низкой налоговой нагрузкой. Выбор низконалоговых юрисдикций.
День четвертый
13:00-16:30 Принципы налогового планирования использования основных средств
Формирование холдинговой структуры для целей минимизации налогообложения имущества. Способы увеличения амортизационных отчислений для целей налогообложения. Применение лизинга. Возвратный лизинг.
Принципы налогового планирования (оптимизации) выплаты заработной платы.
Дивидендные, компенсационные, процентные, страховые схемы выплаты безналогового дохода. «Золотые парашюты». Лизинг персонала и преимущества специальных налоговых режимов.
День пятый
13:00-16:30 Использование возможностей контрактного налогового планирования в холдингах
Посреднические договоры. Инвестиционные договоры. Договоры о совместной деятельности.
Безналоговые способы передачи активов и денежных средств в холдинге.
Безвозмездная передача денежных средств. Беспроцентный заем. Альтернативы беспроцентному займу. Особенности безналогового увеличения уставного капитала общества.
День шестой
13:00-16:30 Слияния, присоединения и другие формы реорганизации как способы минимизации налогов
Способы защиты результатов налогового планирования в холдингах от применения государством доктрин, направленных на борьбу с оптимизацией налогообложения
День седьмой
до 12:00 Отъезд участников
Для кого предназначен семинар
Преподаватели семинара
Николаев-Полыновский Андрей Александрович - к.ю.н., адвокат Российской Гильдии Адвокатов, специалист по налоговому планированию (область консультаций – налоговое право, правовое сопровождение бизнеса, арбитраж). Имеет большой практический опыт по защите интересов налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами и органами налоговой полиции. Работал в правовой службе налоговой полиции г. Москвы. Автор публикаций по налогообложению в ведущих специализированных изданиях.
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...