Налоговые и расчетные схемы в 2007 году: рекомендации налогоплательщику
семинар
Участие в бизнес-семинаре вооружит слушателей правовой и экономической информацией, которая позволит им избежать ошибок и нарушений действующих норм законодательства РФ при применении налоговых и расчетных схем.
Данный курс больше не проводится. Предлагаем курсы на замену
В программе семинара
День первый
Принципы построения расчетных и налоговых схем
- О выборе законных правовых средств ведения бизнеса. Правовые пределы налоговой оптимизации. Границы правомерного поведения. Признаки недобросовестного поведения налогоплательщика и критерии необоснованной налоговой выгоды. Проекты информационных писем ВАС РФ, Постановления ВАС РФ, правовая позиция Конституционного Суда РФ в Постановлениях и определениях, точки зрения специалистов, точка зрения налоговых органов. Оценочные категории в налоговом праве. Принципы применения оценочных категорий. Рекомендуемые критерии налоговой безопасности при построении расчетных отношений и налоговых схем.
Снижение налоговой нагрузки по НДС
- Правовые риски наиболее часто применяемых схемы «налоговой экономии» . Работа через фирмы-сателлиты. Границы допустимого. Использование векселей для снижения налоговой нагрузки по НДС.
Продолжение
- Схемы для решения проблемы «отложенного» вычета по НДС. Схемы для устранения НДС с авансов (предварительной оплаты). Устранение проблем, связанных со ст. 170 НК РФ. Корректировка суммы подлежащей уплате в бюджет. Схемы возмещения налога. «Серые» схемы снижения таможенных платежей (правовые риски).
День второй
Схемы снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль
- Схемы перераспределения прибыли (перенесение центра прибыли). Уменьшение прибыли за счет расходов. Агентские схемы, увеличение расходов на управление , Аутсорсинг амортизируемого имущества через лизинг и аренду. другие основания к увеличению расходов. Критерии разумности. Использование преимуществ кассового метода. Критерии экономической оправданности затрат в целях налога на прибыль. Схемы отчуждения имущества через участие в уставном капитале ООО или простом товариществе. Правовые риски указанных схем. Варианты безналоговой передачи имущества через процедуры реорганизации.
Схемы снижения налоговой нагрузки по ЕСН и НДФЛ
- Схемы налоговой экономии без замены формальных оснований выплат. Схемы снижения ЕСН с заменой формальных оснований выплаты. Дисконтные и процентные (вексельные) схемы. Дивидендные схемы. Выплата за счет чистой прибыли. Технологии аутсорсинга в «зарплатных» налогах. Выплаты через специальные налоговые режимы.
- Прочие схемы, применяемые для целей устранения нежелательного налогообложения и иных задач
- Схемы вывода ликвидного имущества с баланса предприятия. Применение неликвидных векселей в схемах вывода имущества (схемы замещения). Схемы взаимного участия: «встречное» и «кольцевое» взаимное участие. Налоговые последствия. Некоторые схемы, применяемые для «обналичивания» денег. Правовые риски у «клиента».
Для кого предназначен семинар
Бизнес-семинар предназначен для финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов по налогообложению и налоговому планированию организаций.
Преподаватели семинара
Гудков Федор Андреевич - руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы «ЦБА», советник Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР), член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном Комитете Государственной Думы РФ, член научно-экспертного Совета Палаты налоговых консультантов РФ.
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожее обучение по налогообложению (277) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (60), а также вам могут быть интересны риск менеджер обучение (77), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...