0 (495) 135-33-75

НДС и налог на прибыль в 2019 году: изменения по исчислению и уплате. Налоговые проверки

семинар
ID 35691

В программе семинара

НДС.

  1. Важные судебные решения по НДС, которые надо учесть в работе компаний. Какие ошибки выявили налоговые органы в декларациях налогоплательщиков по программе «АСК НДС-2».
  2. Пошаговая инструкция для налогоплательщика – что делать с требованием налоговой при камеральной проверке декларации по НДС в 2019г. Контрольные соотношения показателей декларации.
  3. Определяем момент для исчисления налоговой базы по НДС на товары, работы, услуги. Когда выручка по НДС и налогу на прибыль не совпадает. Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС. Как быть с НДС при выплате дивидендов имуществом и пополнении чистых активов. Возврат товара плательщиками и неплательщиками НДС – оформляем правильно с учетом новых положений Постановления Правительства №1137. Электронные услуги от иностранной компнии – новые требования НК и как получить вычет российской организации. Правила для налогового агента при покупке продаже металлолома, макулатуры.
  4. Особенности формирования налоговой базы и оформления документов по посредническим операциям. Условия принятия к вычету сумм НДС по объектам ОС, принимаемым на учет: при приобретении по договору купли-продажи, по завершении СМР, по оборудованию, требующему монтажа.
  5. Что важно знать о «призовом» налогообложении: подарки, бонусы, скидки, подарочные сертификаты. Рекламный НДС. Надо ли связывать обеспечительный платеж и задаток с оплатой реализованных товаров, работ, услуг. Раздельный учет НДС при выдаче займов, нормируемым расходам, безвозмездной передаче имущества и др. операциях.
  6. Налоговые вычеты признаем вовремя. Как принимать вычеты по долгосрочнопроизводимым товарам, работам, услугам. Восстановление НДС.
  7. НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в т.ч. в рамках ЕАЭС: определение налоговой базы, возвраты, корректировка таможенной стоимости, возможность представления перечня и реестров документов, подтверждающих применение ставки 0%. Как и когда налогоплательщику выгодно отказаться от ставки 0%.
  8. Налоговые вычеты: какие счета-фактуры контрагента не вызовут подозрений у налоговых органов и как не стать директору «стопятидевятником» (159УК РФ).

Налог на прибыль.

  1. «Прибыльные доходы и расходы» - учитываем своевременно. Экономически необоснованные расходы. Распределяемые расходы на прямые и косвенные.
  2. Как особые договорные отношения с партнерами влияют на исчисление налога Мировое соглашение. Дебиторская и кредиторская задолженности. Когда признание долга не прерывает срок давности. Штрафные санкции, пени, неустойка, прощение долга и ответственности за невыполнение условий договора.
  3. Основные расходы компании учитываем обоснованно: материальные, оплату труда, амортизацию и ремонт основных средств, прочих и внереализационных расходов. Новый взгляд ВС на амортизационную премию. Налог на имущество: недвижимость по остаточной и кадастровой соимости.
  4. Судебная практика по налогу на прибыль: какие важные решения ВС и КС помогут компании решить сложные вопросы в исчислении налога.

Для кого предназначен семинар

бухгалтеры

Метод ведения

вопрос ответ семинар

Раздаточные материалы

на диске

Документ по окончанию семинара

именной сертификат

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие тренинги по налогообложению (297) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список семинаров по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (282) или семинаров по НДС (29), а также вам могут быть интересны технолог кондитерского производства обучение (40), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...