0 (495) 135-33-75

Дробление бизнеса. Правовые проблемы, защита от претензий налоговых органов

семинар
ID 36369

На семинаре речь пойдет о способах грамотного построения юридической структуры группы компаний, защите активов, сокрытию аффилированности и грамотном совершении сделок между ними, предполагающих исключение требований контролирующих органов основанных на зависимости группы.

Предприниматель решил организовать свой бизнес и открыл два юридических лица на УСН, действуя, в соответствии с НК РФ, не нарушив при этом ни одной его нормы. Однако при первой же проверке он узнает, что создал “схему” и налоговый режим ему изменен на ОСН, причем задним числом.

Каким образом, можно потерять право на свое имущество, заплатить огромный штраф и пени, не нарушая норм НК РФ?

Судебная система РФ с 2001 г. пытается выработать способы борьбы с налоговой оптимизацией, даже тогда, когда ни один из законов РФ не нарушается. Дробление бизнеса (по мнению ФНС) – вторая по значимости “схема” после использования “однодневок”, при этом практически никто не знает в чем конкретно заключается подход наших судов к данной проблеме: что конкретно необходимо сделать, чтобы избежать претензий при дроблении, как конкретно проверить контрагента и т.п. Обычно налогоплательщик представляет себе ответ на этот вопрос очень размыто или считает, что чтобы он не делал – эффекта не будет, налоговый орган все равно досчитает налог.

На семинаре мы подробно рассмотрим суть правового подхода.

В программе семинара

День 1.

Эволюция правового подхода оценки построения налогоплательщиками группы лиц (дробление бизнеса).

  • Вывод сотрудников. Аутсорсинг. Способы разделения организации.
  • Разбор действенных «легенд» в обоснование дробления бизнеса (на основе практики, решений судов).
  • Переквалификация аутсорсинга, возмездного оказания услуг в трудовые отношения. Разбор ошибок при оформлении документов.
  • Анализ ошибок допускаемых при аутсорсинге (работа осуществляется без цели извлечения прибыли, является зависимой от головного предприятия и т.п.).
  • Аутстаффинг. Рассмотрение законопроектов о запрете аутстаффинга. Варианты замены договорной работы.
  • Основания завышения стоимости работ, услуг, получаемых от вновь созданного предприятия (почему ранее те же работы выполнялись за 10 рублей, а сейчас за 100?).

День 2.

Анализ причин смены «недобросовестного» поставщика на «получение необоснованной выгоды» и «учет операций с «их действительным экономическим смыслом».

  • Разбор способа позволяющего защититься от претензий по трансфертному ценообразованию и признании лиц недобросовестными, а саму схему созданной в целях получения необоснованной налоговой выгоды.
  • Защита от показаний/шантажа сотрудников.
  • Обход пределов применения УСН с использованием договора простого товарищества. Легенды, обосновывающие заключение такого договора.
  • Потеря документов, налоговые последствия.
  • Фактическое нахождение юридического лица не по месту регистрации, либо наличие обособленных подразделений по ст. 55 ГК РФ как основание утраты права на применение УСН.
  • Сокрытие афиллированности: использование доверенных лиц, оффшоров, некоммерческих организаций.
  • Передача имущества при дроблении: реорганизация, взнос в уставный капитал, займы и т.п. Судебная практика, выявляющая риски безвозмездной передачи имущества, дарения.
  • Защита активов - правило «четырех углов».
  • Способы контроля доверенных лиц как элемент безопасности активов.
  • Способы управления группой компаний.
  • Презумпция недобросовестности.
  • Анализ законодательных инициатив, пресекающих оптимизацию налогов.
  • Рассмотрение методичек Минфина (ДСП) о выявлении и предъявлении претензий к компаниям осуществившим дробление своей структуры. Новые требования к выездным проверкам и т.д. Последние выявленые схемы по дроблению бизнеса, разбор сложных случаев.

Результат посещения семинара

участники:

  • получат целостное понимание правовых проблем, связанных с дроблением бизнеса;
  • освоят современные способы разделения организации;
  • ознакомятся с основными принципами рассмотрения налоговых споров в суде и порядком защиты от претензий налоговых органов;
  • получат все необходимые для повседневной работы нормативные документы, информационно-справочные материалы;
  • научатся применять полученную информацию на практике.

Для кого предназначен семинар

Юристов, бухгалтеров, налоговых консультантов, сотрудников финансово-экономических служб, руководителей компаний.

Метод ведения

Семинар, Онлайн-трансляция

Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Раздаточные материалы

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончанию семинара

Сертификат об участии в семинаре.

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие семинары по налогообложению (142) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (100) или курсы по обучению по налоговому планированию (283), а также вам могут быть интересны повышение квалификации менеджеров по продажам (176), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...