0 (495) 135-33-75

Как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать ндс без «налоговых разрывов»

семинар
ID 37223
Последний раз заказывали недавно

В программе семинара

  1. Новая стратегия ФНС, Росфинмониторинга, ЦБ РФ и правоохранительных органов: «налоговый беспредел» в интересах бюджета.
  2. Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются (безуспешно) «обмануть» АСК НДС-2 и другую «Биг Дату» от ФНС (сомнительная задолженность, «кающийся директор», «недоимщик-банкрот», компании-нерезиденты…).
  3. Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без однодневок. Принципиальная невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это все же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
    • перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине, их выявление, мотивация или создание;
    • манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС».
  4. Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: затратные механизмы, трансфертное ценообразование и простое товарищество. Низконалоговые субъекты:
    • спецрежимники, в т.ч. из «низконалоговых» регионов;
    • компании-нерезиденты; ИП на общей системе;
    • физлица в разовых сделках;
    • «инвалидные» структуры;
    • налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС и т.п.
    • Затратные механизмы:
      • нефиктивные услуги, работы;
      • выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом (разумном) размере;
      • платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые;
      • плата за залог или поручительство, делькредере;
      • штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь;
      • платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств.
  • Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

    Для кого предназначен семинар

    Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.

    Метод ведения

    • семинар практикум
    • ответы на Ваши волпросы

    Раздаточные материалы

    на диске авторская методичка с примерами схемами статьями

    Документ по окончанию семинара

    именной сертификат

    Преподаватели семинара

    Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

    Похожие курсы

    17-18 мая 2024
    Москва
    10:00-17:30
    31 255 руб. 32 900 руб.
    Посмотрите похожие тренинги по налогообложению (205) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (26) или курсов по налоговым проверкам (290), а также вам могут быть интересны повышение квалификации юристов (90), полный список курсов и приятная скидка!
    Подождите, идет загрузка информации...