0 (495) 135-33-75

ИДЕИ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2026 ГОДУ: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, «ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ», НДС.

вебинар, online-трансляция
ID 50310

В программе вебинара

  1. Основные принципы и методы налогового планирования.
    Что можно оптимизировать в рамках закона, а что выходит за его рамки. Инструменты учетной политики, льготы, учетные приемы, приносящие налоговую выгоду.

  2. Налоговая экономия и системы налогового контроля: от Пленума ВАС РФ № 53 до ст. 54.1 НК РФ.
    Какие требования законодательства важно учесть, чтобы не потерять на налоговых санкциях.
    Налоговая реформа 2025 и 2026 – новые проблемы и новые возможности налоговой оптимизации.

  3. Налог на прибыль.
    На чем можно законно сэкономить:
    • выбор наиболее выгодного варианта учета в налоговой учетной политике;
    • льготы по налогу на прибыль, установленные НК РФ и региональными законами;
    • необлагаемые доходы, договоры безналоговой передачи имущества;
    • требования, предъявляемые к налоговым расходам.
    Идеи налоговой экономии, разовые и повседневные.
    Возможности налогового планирования налога на прибыль, которые может дать структурирование бизнеса в группу компаний.

  4. «Зарплатные налоги»
    НДФЛ
    • доходы, не подлежащие налогообложению;
    • налоговые вычеты;
    • дистанционная работа за границей;
    • представительские расходы, займы, «хитрый» подотчет;
    • «конвертные» зарплаты. Взыскание НДФЛ за счет налоговых агентов.
    Страховые взносы
    • суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами;
    • выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре. Непримиримые позиции Минфина и судов;
    • замена части оплаты труда иными выплатами. Формирование соцпакета для сотрудника;
    • ученический договор, производственный кооператив, «дивидендная» схема, профсоюзы, страховщики и другие «бухгалтерские хитрости» экономии на взносах.
  5. НДС
    • особенности косвенного налога НДС и возможности его оптимизации;
    • операции, не подлежащие налогообложению, условия применения льгот. Освобождение от обязанностей налогоплательщика;
    • как не «потерять» налоговые вычеты. Счета-фактуры: допустимые недостатки;
    • приемы налогового планирования: повседневные и одноразовые;
    • какие возможности налогового планирования НДС может дать структурирование бизнеса.

    Как защититься от обвинений в использовании схем со «спорными» контрагентами с учетом требований ст. 54.1 НК РФ.
    «Налоговый разрыв» и его последствия: комиссии, информационные письма, требования. Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ).
    Что делать, если «налоговый разрыв» выявлен налоговой службой.

    Как обезопасить себя от потерь при недобросовестности контрагента.
    «Налоговые оговорки» в договоре - способ взыскать убытки с контрагента, виновного в ваших налоговых потерях.

    Что стоит за предложением приобрести «бумажный» НДС. Как налоговые оптимизаторы пытаются «обмануть» АСК НДС-2.
    Существует ли «бумажный» входной НДС, не вызывающий налоговых разрывов?
    Ответственность организаторов «продаж» входящего НДС и пользователей их «услуг».

  6. Арбитражные споры по налоговым вопросам.

Метод ведения

Онлайн формат

Раздаточные материалы

Раздаточные материалы в электронном виде

Преподаватели вебинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие курсы по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (180) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение (235), а также вам могут быть интересны телефонные продажи (77), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...