0 (495) 135-33-75

Особенности исчисления «зарплатных» налогов и страховых взносов в 2026 году

семинар
ID 49731

Правильно применять новшества в исчислении страховых взносов и НДФЛ в 2026 году? Никаких проблем! Примите участите в семинаре Полины Колмаковой, благодаря чему вы сможете:

  • узнать с особенности применения новых тарифов страховых взносов различными субъектами предпринимательской деятельности;
  • разобраться с новыми основаниями для освобождения от НДФЛ, порядке применения прогрессивной шкалы по НДФЛ и формировании совокупности налоговых баз;
  • понять, какие налоговые вычеты и в каком порядке может представить налоговый агент физическому лицу в 2026 году;
  • освоить особенности представления отчетности по зарплатным налогам;
  • получить практические рекомендации по уплате страховых взносов формированию налоговой базы по НДФЛ, применению налоговых ставок по НДФЛ в отношении различных видов доходов в 2026 году.

В программе семинара

1. Изменения в механизме уплаты налогов через ЕНС.

  • Сроки уплаты налогов в 2026 году.
  • Изменения в порядке представления уведомлений по НДФЛ, страховым взносам и имущественным налогам.
  • Особенности зачета средств с ЕНС в счет уплаты налогов: устранение пробелов и предупреждение манипуляций со стороны налогоплательщиков.

2. Страховые взносы.

  • Тарифы страховых взносов в 2026 году для разных категорий плательщиков (МСП, IT и др.)
  • Нюансы применения пониженных тарифов страховых взносов для разных категорий налогоплательщиков.
  • Формирование базы по страховым взносам, с учетом изменений 2026 года, в т.ч. для недействующих компаний.

3. НДФЛ.

  • Изменения в перечне доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ (материальная помощь, реализация долей в уставном капитале и др.)
  • Продажа доли в УК физическому лицу – как определить дату фактического получения дохода в виде материальной выгоды.
  • Порядок формирования совокупности налоговых баз по доходам, облагаемым по ставкам 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.
  • Порядок формирования совокупности налоговых баз по доходам, облагаемым по ставке 13% и 15%.

4. Применение налоговых вычетов по НДФЛ.

  • Размеры и основания для представления стандартных вычетов.
  • Лимит дохода для представления детских вычетов.

5. Порядок расчета НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование займами.

6. Порядок действий налогового агента при выплате вознаграждения по ГПД подрядчикам.

7. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и уплате НДФЛ с учетом правоприменительной практики и разъяснений финансовых ведомств.

Для кого предназначен семинар

Для главного бухгалтера, бухгалтера по расчету заработной платы, специалиста по налогообложению, аудитора

Метод ведения

очный и онлайн формат

после онлайн обучения, Ссылка на видеозапись станет доступна в течение 5 рабочих дней с момента проведения мероприятия

Раздаточные материалы

Авторский раздаточный материал

Документ по окончанию семинара

Сертификат. 5 часов для членов ИПБ России в зачет получения сертификата ежегодного повышения квалификации

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

16-20 марта 2026
Москва
10:00-17:30
68 305 руб. 71 900 руб.
16-20 марта 2026
10:00-17:30
68 305 руб. 71 900 руб.
16-20 марта 2026
Сочи
10:00-16:00
Последний раз заказывали недавно
33 250 руб. 35 000 руб.
Семинар, 24 академических часов
16-20 марта 2026
Сочи
10:00-17:00
33 250 руб. 35 000 руб.
Посмотрите похожее обучение по налогообложению (185) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (238) или курсов по расчету заработной платы и налогам (39), а также вам могут быть интересны бухгалтерский учет в строительстве курсы (196), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...