0 (495) 135-33-75

Персонал и налоги: что важно учесть в 2026 – 2027 годах, чтобы минимизировать риски доначислений

семинар,
ID 51216

На семинаре Полины Колмаковой вы узнаете о том, как условия трудовых договоров влияют на налоговые последствия. Какие документы необходимо оформить при осуществлении компенсационных выплат, чтобы исключить претензии при проведении налоговых проверок. Как правильно оформить производственные и непроизводственные выплаты, чтобы не переплачивать на налогах. Какие риски несут договоры гражданско-правового характера.

Цель семинара

Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?

  • Сокращается время на анализ каждого вида выплаты работнику (премии, подарки, материальная помощь, командировочные, увольнительные, аренда, займы) на предмет налоговых рисков.
  • Появляется возможность законно экономить на налогах и взносах за счет правильного оформления непроизводственных премий (не включать в расходы, но не платить взносы), выбора между подарками и материальной помощью (что дешевле для компании), а также за счет грамотного структурирования компенсационных выплат (разъездной характер, дистанционная работа) с правильным документальным оформлением.
  • Сокращается риск доначисления НДФЛ и страховых взносов при проверке расчетов с подотчетными лицами (несвоевременные авансовые отчеты, отсутствие чеков, неподтвержденные расходы), риск переквалификации договора с самозанятым в трудовой, а также риск признания выплат по решению суда не облагаемыми НДФЛ (или наоборот — ошибочного неприменения вычетов).
  • Позволяет сэкономить время и деньги за счет правильного оформления выплат при увольнении (выходное пособие в пределах лимита не облагается взносами и НДФЛ), грамотного подхода к договору аренды с физическим лицом (НДФЛ и взносы: когда платить, а когда нет), а также за счет анализа судебной практики по типичным спорам, чтобы не повторять чужих ошибок и заранее исключить спорные ситуации в документах.

В программе семинара

  1. Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия.
  2. Премии производственные и непроизводственные, как оформить, чтобы не было проблем с отражением расходов.
  3. Подарки и материальная помощь: проблема выбора – на чем сэкономить?
  4. Выплаты при увольнении: когда и сколько? Разбираемся с налогами и страховыми взносами.
  5. Выплаты по решению суда: как быть с НДФЛ?
  6. Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, дистанционная работа. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке.
  7. Оплата питания и проезда работникам и подрядчикам: налоговые последствия и типичные заблуждения.
  8. Проверка расчетов с подотчетными лицами, типичные причины доначислений.
  9. Договоры с самозанятыми, что учесть при заключении договора.
  10. Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов.
  11. Договоры займа с работниками: налоговые последствия для работодателя.
  12. Анализ судебной практики.

Для кого предназначен семинар

для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, аудитора

Метод ведения

семинар трансляция

Раздаточные материалы

  • Раздаточный материал лектора после мероприятия.

Документ по окончанию семинара

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие курсы по налогообложению (39) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (67), а также вам могут быть интересны курсы копирайтинга (173), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...