0 (495) 135-33-75

Расчет НДС в нестандартных ситуациях, особенности формирования отчетности

семинар
ID 33606

Лектор прокомментирует изменения 2023 года в части НДС, а также расскажет, по каким вопросам, связанным с НДС, чаще всего идут судебные разбирательства и как складывается судебная практика, например, по сделкам между взаимозависимыми лицами, при списании дебиторской и кредиторской задолженности, по вычетам НДС от проблемных контрагентов, при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций.

Ни один вопрос по теме экспертизы не останется без ответа!

В программе семинара

  1. Порядок формирования налоговой базы по НДС: типичные заблуждения налогоплательщика.
  2. Как рассчитать НДС, если в договоре сумма не выделена.
  3. Дивиденды имуществом.
  4. Где скрывается безвозмездная передача?
  5. Передача рекламой продукции: учимся на чужих ошибках.
  6. Социальные блага для работников: питание, абонементы в бассейн, подарки.
  7. Возмещаемые расходы: как быть с НДС?
  8. Штрафы, пени, неустойки: НДС-последствия.
  9. Обеспечительные платежи – способ обеспечения или аванс?
  10. Предоплата полученная – форма не имеет значения.
  11. Заем – аванс, признаки схемы ухода от уплаты налогов.
  12. Премии, скидки, бонусы – как оформить без последствий.
  13. Особенности формирования налоговой базы в рамках посреднических операций.
  14. Период применения вычетов по НДС. Что говорят суды про определение трехлетнего срока.
  15. Порядок ведения раздельного учета при осуществлении операций, облагаемых и необлагаемых НДС; какие объекты включаются в раздельный учет. Соблюдение «правила 5%».
  16. Учет НДС при получении субсидий; обязательный порядок ведения раздельного учета.
  17. Восстановление НДС: перечень оснований, когда НДС восстанавливать не надо и особенности восстановления НДС.
  18. Обзор разъяснений Минфина РФ, ФНС и судебной практики по спорам, касающимся определения налоговой базы, налоговых вычетов и счетов-фактур.

Результат посещения семинара

Зачем участвовать?

  • Вместе с лектором сумеете разобраться во всех особенностях применения новаций по НДС;
  • получите рекомендации о том, как рассчитывать НДС в нестандартных и спорных ситуациях с учетом актуальной судебной практики;
  • разобравшись в типичных нарушениях налогового законодательства, не будете допускать их в своей работе,
  • и, конечно, получите точные ответы на свои практические вопросы.

Для кого предназначен семинар

для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, аудитор

Метод ведения

семинар- трансляция

Раздаточные материалы

  • Раздаточные материалы по теме семинара
  • Просмотр записи лекции

Документ по окончанию семинара

По окончанию семинара вы получаете сертификат нашей компании, о том, что Вы действительно прослушали наш семинар. Также возможна выдача сертификата ИПБ - просьба обращаться к администратору.

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Курс повышения квалификации, 16 академических часов
23-24 марта 2026
10:00-17:30
45 505 руб. 47 900 руб.
Курс повышения квалификации, 16 академических часов
23-24 марта 2026
Москва
10:00-17:30
45 505 руб. 47 900 руб.
Посмотрите похожие семинары по бухгалтерии (120) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (205) или семинаров по бухгалтерской отчетности (296), а также вам могут быть интересны обучение архивное дело (116), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...