0 (495) 135-33-75

Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Резервы по сомнительны долгам. Налоговые последствия

семинар,
ID 41098

В программе семинара

1. Последние изменения в налоговом регулировании расчётов

  • Рыночный уровень процентов по внутрифирменным займам: критерии обоснованности.
  • Влияние изменений ключевой ставки ЦБ РФ на налогообложение (проценты, курсовые разницы).
  • Свежая судебная практика: переквалификация займов в авансы; оспаривание расходов по сомнительным долгам; споры по НДС при списании авансов.

2. Списание безнадёжной дебиторской задолженности

2.1. Основания для списания:

  • истечение срока исковой давности;
  • ликвидация контрагента (юрлица/ИП);
  • постановление пристава‑исполнителя;
  • банкротство должника.

2.2. Документальное оформление: акты инвентаризации, приказы, подтверждающие документы.

2.3. Налоговые последствия:

  • учёт в расходах (налог на прибыль);
  • НДС при списании выданного аванса;
  • риски доначислений.

2.4. Резерв по сомнительным долгам в налоговом учёте:

  • правила формирования;
  • спорные ситуации при отсрочке платежа;
  • отличие от бухгалтерского учёта (ПБУ 10/99).

3. Учёт и списание кредиторской задолженности

3.1. Порядок списания: документальное подтверждение, инвентаризация.

3.2. Признание в доходах:

  • момент включения в базу по налогу на прибыль;
  • исключения (например, задолженность по невостребованным дивидендам).
  • НДС при списании полученного аванса: восстановление, вычет.
  • «Искусственное» продление кредиторки: налоговые риски и судебная практика.
  • Типичные ошибки при оформлении: как избежать претензий ИФНС.

4. Налогообложение и бухгалтерский учёт расчётов

4.1. Авансовый НДС:

  • вычет и восстановление;
  • учёт условий о зачёте аванса в договоре.
  • Заём vs аванс: практика переквалификации, доказательства экономической цели.

4.2. Задаток, обеспечительный платёж, отступное:

  • отражение в учёте;
  • налоговые последствия.

4.3. Оплата третьим лицом: требования к документам, риски.

4.4. Уступка права требования (цессия):

  • бухгалтерский учёт у цедента и цессионария;
  • НДС и налог на прибыль.

5. Документальное оформление цессии и поручительства

5.1. Цессия:

  • пакет документов (договор, акт приёма‑передачи, уведомления должнику);
  • особенности расчёта налоговой базы.

5.2. Поручительство:

  • признание расходов/доходов;
  • влияние на налоговую базу при исполнении обязательства.

6. Учёт займов и процентов

6.1. Проценты у заимодавца и заёмщика:

  • нормирование (ст. 269 НК РФ);
  • отражение в бухучёте.

6.2. Беспроцентные займы: риски переквалификации, судебная практика.

6.3. Внутрифирменные займы: требования к обоснованию, документальное сопровождение.

6.4. Доказательство рыночности процентов: методы, источники информации.

7. Ответы на вопросы.

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения вебинара

Метод ведения

Очный и онлайн форматы.

После обучения в онлайн формате, предоставляется запись на 5 дн.

Эту программу Вы можете заказать в корпоративном формате.

Раздаточные материалы

Авторские материалы.

Документ по окончанию семинара

Сертификат

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожее обучение по дебиторской задолженности (211) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (64), а также вам могут быть интересны кадастровый инженер обучение (79), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...