0 (495) 135-33-75

Безразрывный» НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить

семинар
ID 33764
Последний раз заказывали недавно

В программе семинара

  1. Новая стратегия государства: «налоговый беспредел» в интересах бюджета. Что в этой ситуации делать налогоплательщику на фоне очередного кризиса? Экономить на всём, включая налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику!
  2. Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 и ППА- Отбор. Автоматическое выявление выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются «обмануть» АСК НДС-2 и прочую «Биг Дату» от ФНС.
  3. Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без однодневок. Принципиальная невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это всё же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
    • перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине. Их выявление, мотивация или создание;
    • манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС».
  4. Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: затратные механизмы, трансфертное ценообразование и простое товарищество.
    • Низконалоговые субъекты:
      • физлица в разовых сделках, спецрежимники, в т.ч. из «низконалоговых» регионов, ИП на общей системе, льготники в ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ, «Сколково» и так далее,
      • компании-нерезиденты,
      • налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС и т.п.
    • Затратные механизмы:
      • нефиктивные услуги, работы,
      • выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом (разумном)
        размере,
      • платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч.
      • лицензионные и франчайзинговые,
      • плата за залог или поручительство, делькредере,
      • штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь,
      • платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств.
  5. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс- моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

Результат посещения семинара

  • амая актуальная информация.
  • Живое общение с лектором.
  • Возможность задавать вопросы онлайн в ходе мероприятия.
  • Раздаточный материал лектора после мероприятия.
  • Просмотр из любой точки страны.
  • Возможность присылать вопросы лектору заранее.
  • Просмотр записи лекции

Для кого предназначен семинар

для главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию

Метод ведения

семинар-трансляция

Раздаточные материалы

авторские методические материалы

Документ по окончанию семинара

Сертификат внутреннего образца. Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Курс повышения квалификации, 16 академических часов
21-22 мая 2025
Москва
10:00-17:00
37 905 руб. 39 900 руб.
Курс повышения квалификации, 16 академических часов
12-13 мая 2025
Москва
10:00-17:00
37 905 руб. 39 900 руб.
Посмотрите похожие семинары по налогообложению (158) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (201) или семинаров по оптимизации налогов (258), а также вам могут быть интересны диетология обучение курсы (54), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...