0 (495) 135-33-75

Деофшоризация: где теперь платить налоги?

семинар
ID 35421

Актуальность вопросов эффекта антиофшорных поправок на бизнес стремительно растет. В первую очередь, изменилось не право, а его понимание. Следствием этого стали изменения национальных норм противодействия налоговым злоупотреблениям, в том числе правила КИК, концепция фактического получателя дохода и другие концепции.

Чтобы комплексно разобраться в процессах деофшоризации, семинар будет построен на анализе пяти ключевых проблем, с которыми сейчас может столкнуться бизнес. У каждой из приведенных проблем есть решения, но они существенно отличаются для каждого налогоплательщика.

Цель семинара

В ходе семинара будет оценена эффективность работы следующих структур с учетом последних изменений законодательства: финансирование, выплаты роялти и дивидендов, ВЭД, конфиденциальное владение активами (недвижимостью).

Слушателям будут раскрыты вопросы, касающиеся как корпоративного налогообложения, так и личных капиталов (private wealth).

В программе семинара

Правила КИК.

  • Расчет прибыли КИК при работе с ценными бумагами. Перенос убытков. Тест фактического и юридического контроля – какие структуры не признаются КИК? Не проводить 183 дня ни в одной из стран – решение или риск? Когда наступает уголовная ответственность в случае нарушения правил КИК и другие вопросы.

Концепция фактического получателя дохода (займы, роялти, проценты).

  • Какой пакет документов должен получить налоговый агент для применения льготы, если получатель дохода а) взаимозависимое лицо, б) третье лицо? В каких случаях концепция ФПД применяется к доходам помимо займов, роялти, процентов? Когда применяется упрощенная процедура подтверждения ФПД? ФПД в комментариях ОЭСР, НК РФ и судебной практике – различия. ФПД и необоснованная налоговая выгода – границы концепций. Решения по снижению рисков прошлых периодов и пути реструктуризации. Сквозной подход и прямые инвестиции.

Налоговое резидентство и постоянное представительство юридических лиц.

  • Риски признания налоговым резидентом РФ КИК-кошелек и КИК, владеющей портфелем ценных бумаг. Перечень действий по выявлению и устранению рисков. Когда налоговым резидентом быть выгодно?

Автоматический обмен информацией (стандарт CRS).

  • Какие решения не попадают в автообмен? Механизм автоматического обмена и перечень стран, которые уже направили информацию в РФ. Как правильно заполнять compliance-анкеты банка? Какие страны уже передали информацию в РФ?

Обзор актуальных вопросов и судебной практики в области деофшоризации.

  • MLI – каких структур коснется многосторонняя конвенция?
  • Специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский – когда выгодно?
  • Применение ст.54.1 НК РФ к трансграничным операциям. Судебная практика.

Новые требования экономического присутствия в офшорах: что делать дальше?

  • Что требуют островные государства (БВО, Сейшелы, Бермуды и т.д.)в 2019 году? В какой юрисдикции «сабстенс» не нужен и сколько стоит выполнение требований? Редомициляция как одно из решений: куда, как и за сколько по деньгам и времени?

Защита и управление личным (семейным) капиталом (private wealth).

  • Валютный контроль.
  • НДФЛ и трансграничные операции: основные вопросы.
  • Структурирование владения личным имуществом.
  • Владение портфелем ценных бумаг через КИК/трасты: практические вопросы.
  • Трансграничное наследование и преемственность в бизнесе.
  • Инвестиционное страхование жизни или трасты.
  • ВНЖ, гражданство и режимы non-domicile.
  • Использование корпоративной карты КИК физлицом – опции договорных конструкций и пути отражения расходов в отчетности.

Для кого предназначен семинар

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, юристов, финансовых директоров, руководителей небольших компаний, индивидуальных предпринимателей.

Метод ведения

В ходе семинара будут использоваться в качестве примеров кейсы, которые, в том числе, озвучивают слушатели, на предмет оценки применимости антиофшорных поправок и минимизации таких рисков.

Совмещение в одном семинаре анализа практических решений, научных доктрин и судебной практики в виде дискуссии делает событие обязательным для посещения как начинающим специалистам, так и профессионалам в области международного налогового планирования.

Раздаточные материалы

  • комплект для записей (блокнот, ручка)
  • авторские методические материалы

Документ по окончанию семинара

сертификат

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие тренинги по налогообложению (52) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (138) или курсы по обучению по международному налоговому планированию (296), а также вам могут быть интересны организация архивного дела (135), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...