0 (495) 135-33-75

Эволюция налогового контроля: от традиционных проверок к цифровому надзору

семинар,
ID 47862

Семинар «Эволюция налогового контроля: от традиционных проверок к цифровому надзору — практические инструменты и методики успешного прохождения налоговых проверок в современных условиях» пройдёт в Кисловодске с 18 по 22 июня 2025 года. Лектор — Юлия Александровна Хачатурян, практикующий юрист, специалист по налоговому планированию и генеральный директор компании Nika risk plan.

Программа семинара включает изменения законодательства, касающиеся налогового контроля и проверок, спорные вопросы применения критериев дробления, сложности доказывания и опровержения наличия критериев, доначисление налога на прибыль и НДС при выявлении дробления, применение налоговой амнистии и уголовную ответственность за налоговые преступления.

Стоимость участия составляет 99 900 рублей за одноместное размещение или 85 900 рублей за двухместное размещение (без учёта НДС). В стоимость входит обучение, ежедневные завтраки и обеды, фуршет и методические материалы. Скидки предоставляются при оплате до определённого срока.

Цель семинара

Цель семинара для бухгалтеров «Эволюция налогового контроля: от традиционных проверок к цифровому надзору — практические инструменты и методики успешного прохождения налоговых проверок в современных условиях» — изучить практические инструменты и методики успешного прохождения налоговых проверок в современных условиях, а также узнать об изменениях в законодательстве, касающихся налогового контроля и проверок.

В программе семинара

19-20 июня 2025 г.

10:00-17:00 Работа семинара

11:30-12:00 Перерыв

13:30-14:30 Обед

Изменения законодательства, касающиеся налогового контроля и проверок:

  • Изменения, направленные на борьбу с «белыми схемами». Что, согласно Закону о налоговой реформе, считается дроблением: смотрим критерии и разбираемся на конкретных примерах.
  • Спорные вопросы применения критериев дробления. Сложности доказывания и опровержения наличия критериев. Доначисление налога на прибыль и НДС при выявлении дробления.
  • Дробление и налоговая амнистия: нюансы применения амнистии. С какими трудностями на практике может столкнуться налогоплательщик, который решит отказаться от схемы дробления: пробелы законопроекта.
  • Как корреспондируют между собой новые нормы и ст. 54. 1 НК РФ. Когда стоит, когда не стоит позиционировать себя как группу компаний в 2025 году. Когда ликвидация старых компаний не поможет.
  • Налоговая амнистия и уголовная ответственность за налоговые преступления: как взаимосвязаны. Новый порядок передачи результатов налоговой проверки в Следственный комитет. Новые полномочия налоговых органов.

Статья 54.1 НК РФ: что необходимо доказать налоговикам, чтобы доначислить налоги — разбираемся на конкретных примерах:

  • Письма ведомств о применении ст 54.1 НК РФ. Методические рекомендации о выявлении умысла в действиях налогоплательщика: разъяснения, судебная практика.
  • Последние тенденции: когда налоговой выгоды (экономии) нет, а претензии налоговиков могут иметь место (смотрим судебные дела).
  • Оценка и минимизация рисков схем: как налогоплательщику объективно оценить собственные риски и выстроить свою защиту, исходя из ст. 54.1 НК РФ: практические рекомендации.
  • Расчетный метод и налоговая реконструкция: разъяснения ведомств и судебная практика 2023-2024 годов.

Практические рекомендации по успешному прохождению налоговых проверок:

  • Какие шаги важно предпринять налогоплательщику на этапе предпроверочного анализа.
  • Как проходить проверку, вести себя на допросе, о чем стоит предупредить сотрудников (инструктаж перед допросом).
  • Как писать возражения на акт и жалобы на решение, какие доказательства стоит собирать.
  • Как снять штраф, когда можно просить исключить протокол из числа доказательств и пр.

Взыскание задолженности по налогам организации за счет третьих лиц:

  • Субсидиарная ответственность владельца бизнеса, руководителя организации, главного бухгалтера, финансового директора, юриста по долгам предприятия — разбираемся в деталях.
  • Как налоговики выявляли фактических владельцев бизнеса для привлечения к субсидиарной ответственности в 2023-2024 годах.
  • Практика привлечения к субсидиарной ответственности бухгалтеров.
  • Действительно ли определение Верховного суда от 18.04.2022 № 309-ЭС22-3976 закрывает вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности бухгалтеров или это миф?

Уголовная ответственность налогоплательщика:

  • Статьи, по которым можно привлечь к ответственности: представителя налогоплательщика; лиц, осуществляющих регистрацию фирм-однодневок.
  • Условия освобождения от уголовной ответственности. Новые разъяснения Верховного Суда РФ о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности.
  • Возможно ли с учетом разъяснений привлечь к ответственности главбуха или бухгалтера.

Административная и налоговая ответственность налогоплательщика. Может ли налогоплательщик избежать ответственности, если следовал разъяснениям Минфина (последняя судебная практика).

Блокирование счетов налогоплательщика банком и оспаривание этого действия.

Риски, связанные с контрагентом, и пути их минимизации, в том числе налоговые риски работы с физическими лицами в 2025 году.

СТОИМОСТЬ:

Обучение с размещением в 1-местном номере – 99 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 1-местном номере стандарт (4 суток), обучение 2 дня, ежедневные завтраки, обеды в дни обучения, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.

Обучение с размещением в 2-местном номере – 85 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 2-местном номере стандарт (4 суток), обучение 2 дня, ежедневные завтраки, обеды в дни обучения, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.

Обучение без размещения – 39 900 руб./чел. При участии 2-х или более человек от 1 организации – 37 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: обучение 2 дня, обеды, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.

Для кого предназначен семинар

Семинар для главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.

Метод ведения

18 июня (1-й день) Свободный день

с 15:00 Заезд и размещение участников

19 июня (2-й день) Работа семинара

07:00 - 09:00 Завтрак

09:30 - 10:00 Регистрация участников семинара

10:00 - 11:30 Работа семинара

11:30 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13.30 Работа семинара

13:30 - 14:30 Обед

14:30 - 17:00 Работа семинара

18:00 - 21:00 Фуршет

20 июня (3-й день) Работа семинара

07:00 - 09:00 Завтрак

09:00 - 10:00 Ответы на вопросы слушателей

10:00 - 11:30 Работа семинара

11:30 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13.30 Работа семинара

13:30 - 14:30 Обед

14:30 - 17:00 Работа семинара

21 июня (4-й день) Работа семинара

07:00 - 09:00 Завтрак

13:00 - 15:00 Обед

22 июня (5-й день)

07:00 - 12:00 Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд участников.

Раздаточные материалы

Презентации в электронном виде

Документ по окончанию семинара

Сертификат

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Вебинар, 8 академических часов
1 июня 2025
10:00-16:30
28 500 руб. 30 000 руб.
Посмотрите похожее обучение по налогообложению (156) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список семинаров по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (179) или тренингов по налоговым проверкам (182), а также вам могут быть интересны менеджер по закупкам обучение (85), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...