0 (495) 135-33-75

Финансово-хозяйственные договоры. Правовые, бухгалтерские, налоговые аспекты

семинар
ID 9178

В программе семинара

  1. Виды договоров, использующиеся в разных коммерческих сделках (по гражданскому законодательству Российской Федерации). Использование контрактных оговорок для оптимизации налога на прибыль и НДС.
  2. Методика экономико-правового анализа (экспертизы) договора.
  3. Порядок заключения и оформления текста договора. Структура (план) договора. Условия правильного оформления текста договора. Диспозитивные и императивные нормы. Свобода договора.Существенные условия договора. Варианты оформления договора. Понятие цены в договоре. Цена сделок для целей налогообложения. Основания и порядок изменения и расторжения договора, последствия расторжения. Ответственность занарушение условий договора (убытки, неустойка). Недействительность договора.
  4. Исполнение договоракак момента реализации для целей налогообложения.
  5. Договор поставки (купли-продажи). Базис поставки и момент перехода права собственности, рыночная цена и ст. 40 НК РФ, возврат товара, скидки (в цене и предоставление премии и бонуса),, стоимость услуг гипермаркетов (мерчендайзинг), транзит товара и документооборот, книги покупок и продаж), штрафные санкции, транспортные расходы: особенности налогообложения и порядок оформления при разных условиях поставки. Курсовые разницы и решение проблем предоплат в валюте и в у.е. с 2008 г. (Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г ? 154н с изменениями , внесенными Приказом Минфина от 25.12.2007 ? 147н
  6. Внешнеторговые сделки. Нормы международного права. Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.); Конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров (Гаага, 15 июня 1955 г.); Принципы международных коммерческих договоров (публикация Международного института унификации частного права (УНИДРУА), 1994 г.). Национальное право и коллизионная норма России - момент перехода права собственности на товар.
    Инкотермс 2000г - базис поставки и проблемы налогообложения.
  7. Договор аренды. Субаренда. Аренда федерального и муниципального имущества. Налоговые преимущества. Регистрация договора аренды и проблемы учета затрат арендаторов при ее отсутствии. Позиция Минфина РФ, ФНС России и арбитражных судов. Проблемы заключения предварительных договоров с арендодателем - не собственником имущества (налоговые последствия ремонта и арендной платы для арендатора). Правовые, налоговые и бухгалтерские аспекты арендодателя и арендатора. Оптимальный расчет арендной платы. Налоговые последствия неотделимых улучшений арендованного имущества после 1 января 2006 года и возможность их оптимизации. Арендодатель: Предоставление имущества арендатору. Документальное оформление передачи. передача имущества в аренду, вариантыарендной платы (НДС, налог на прибыль), начисление амортизации по ОС, переданным в аренду, ремонт переданного в аренду имущества, оплата коммунальных услуг,выкупная цена. Арендатор: Аренднаяплата и проблемы вычета НДС по коммунальным расходам, ремонт арендованного имущества, условия выкупа арендованного имущества. Оптимизация налогообложения при учете расходов на содержание и улучшение арендованного имущества, ремонтных и коммунальных расходов путем включения в договор контрактных оговорок. Особенности исчисления ивычета НДС.
  8. Договоры поручения, комиссии, агентирования. Использование возможностей посреднических договоров для оптимизации налогообложения. Правовые вопросы, особенности бухгалтерского учета, налогообложение, типичные ошибки. Налоговые последствия продажи агентом(резидентом) иностранного товара на территории РФ и покупки агентом(резидентом) импортного товара для комитента(резидента). Проблемывычета НДС и выставление счетов-фактур при посреднической деятельности.
  9. Договор безвозмездного пользования (ссуды). Невыгодная позиция чиновников. Безвозмездное пользование. Новые налоговые проблемы ссудодателя и ссудополучателя.
  10. Договор дарения. Предмет и субъекты дарения. Проблемы гражданского законодательства, бухгалтерского и налогового учета. 'Дареное имущество" - выгодно ли это? Безвозмездная передача "дареного имущества". Продажа безвозмездно полученного имущества. Списание безвозмездно полученного имущества в случае морального илифизического износа.
  11. Зачеты взаимных требований, использование в расчетах ценных бумаг, товарообменные операции - проблемы вычета НДС. Позиция НК РФ и Минфина РФ.
  12. Ответы на вопросы и практические рекомендации.

Результат посещения семинара

Сертификат о повышении квалификации

Для кого предназначен семинар

Главные бухгалтера, аудиторы, налоговые консультанты, налоговые юристы, финансовые директора, руководители организаций. 

Преподаватели семинара

Механикова Ирина Марковна - лицензированный аудитор, консультант по вопросам налогового и бухгалтерского законодательства

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Курс повышения квалификации, 16 академических часов
14-15 мая 2024
Москва
10:00-17:00
34 105 руб. 35 900 руб.
15 мая 2024
10:00-15:00
Последний раз заказывали недавно
10 355 руб. 10 900 руб.
Посмотрите похожие семинары по бухгалтерии (208) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (165), а также вам могут быть интересны курсы повышения квалификации для юристов (136), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...