0 (495) 135-33-75
ID 47117

Цель курса повышения квалификации

Развить профессиональные компетенции, необходимые для эффективного руководства бухгалтерской службой в условиях цифровой трансформации 2025-2026 гг.

В 2025-2026 гг. главные бухгалтеры сталкиваются с ужесточением требований к финансовой отчетности, цифровизацией налогового контроля и изменениями в бухгалтерском законодательстве. Курс актуализирует знания с учетом последних изменений нормативной базы и современных технологий ведения учета.

В программе курса повышения квалификации

1. Современный главный бухгалтер: эволюция роли и ключевые компетенции в цифровой экономике
  • Новая парадигма главного бухгалтера: от технического специалиста к бизнес-партнеру.
  • Ключевые компетенции будущего: цифровая грамотность, управление рисками, аналитика, управленческий учет и бюджетирование.
  • Навыки soft skills для эффективного управления командой и взаимодействия с руководством.
  • Выстраивание системы внутреннего контроля для минимизации рисков и ошибок.
  • Управление стрессом и тайм-менеджмент в условиях сжатых сроков отчетности.
2. Актуальные изменения налогового законодательства: практика применения с учетом разъяснений Минфина и ФНС
  • Последние поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, влияющие на хозяйственную деятельность.
  • Новое в налоге на прибыль: проблемы и особенности учета отдельных операций, ст. 54.1 НК РФ, доказательства для признания расходов.
  • Актуальные вопросы исчисления и уплаты НДС, включая применение налоговых вычетов. Ставки НДС 5,7 и 22 %, когда НДС можно принимать к вычету, когда нет.
  • Тонкости расчета имущественных налогов и страховых взносов с учетом новой отчетности.
  • Спорные моменты налогового учета и стратегия защиты позиции компании.
  • Работа с налоговыми уведомлениями и требованиями в личном кабинете налогоплательщика.
3. Налоговое администрирование 2025-2026: работа в условиях единого налогового счета и цифрового казначейства
  • Практическое применение нового порядка работы с ЕНС: зачеты, возвраты, уточнения платежей.
  • Алгоритм действий при ошибочных платежах и кассовых разрывах в системе ЕНС.
  • Новый регламент сверки расчетов с бюджетом через личный кабинет налогоплательщика.
  • Работа с цифровыми актами совместно с ФНС в режиме онлайн.
  • Прогнозирование денежного потока по налогам и сборам в условиях ЕНС.
  • Ответы на частые запросы банков по обороту компании в связи с ЕНС.
4. Цифровизация бухгалтерского и налогового учета. Электронный документооборот
  • Обязательный переход на электронные счета-фактуры и первичные документы для всех.
  • Выбор оператора ЭДО и интеграция системы с учетными программами и банками.
  • Электронные первичные документы: правовые основы, форматы и порядок перехода.
  • Практическое применение ЭДО с контрагентами, сотрудниками и государственными органами.
  • Требования к онлайн-кассам: регистрация, применение и особенности для разных форматов бизнеса. Чек коррекция, чеки при посреднических договорах.
  • Сдача обязательной отчетности в электронном виде через операторов связи.
  • Цифровые профили компаний и сотрудников: новые возможности и риски.
  • Электронные трудовые книжки и кадровый документооборот: полный цикл.
  • Использование цифрового профиля компании для получения госуслуг.
  • Хранение электронных документов в течение всего срока: технические и правовые аспекты.
5. Управленческий учет и отчетность для собственников и руководителей: как говорить на одном языке. Финансовая аналитика для принятия решений
  • Базовые принципы построения системы управленческого учета «с нуля».
  • Формирование ключевых управленческих отчетов: ОПиУ, ОДДС и баланс.
  • Правила построения управленческого учета и анализ отклонений от плановых показателей.
  • Расчет и интерпретация основных финансовых коэффициентов для оценки финансового положения компании. Основные коэффициенты экономического анализа.
  • Взаимосвязь данных бухгалтерского и управленческого учета для принятия решений.
6. Налоговые проверки. Налоговая безопасность и защита при проверках в новых условиях
  • Виды налогового контроля: камеральные и выездные проверки, новые формы (мониторинг, истребование документов).
  • Новый порядок проведения проверок ФНС в рамках системы АСК-НДС-3.
  • Подготовка к камеральной проверке по новым контрольным соотношениям.
  • Алгоритм действий при получении требования о предоставлении документов в электронном виде.
  • Тактика поведения во время выездной проверки с участием цифровых ассистентов ФНС.
  • Составление мотивированных возражений на акт проверки и обжалование в досудебном порядке.
  • Современная судебная практика по налоговым спорам: обзор решений 2025 года.
7. Оптимизация налоговой нагрузки: законные методы и оценка рисков
  • Граница между налоговой оптимизацией и уклонением от уплаты налогов.
  • Актуальные схемы налогового планирования в свете последних изменений НК РФ.
  • Выбор оптимальной системы налогообложения при создании и реорганизации бизнеса.
  • Использование международных договоров и инструментов для легальной оптимизации.
  • Использование льгот и преференций для IT-компаний и резидентов ОЭЗ.
  • Оценка налоговых рисков при заключении сделок с контрагентами.
8. Кадровый учет и расчет заработной платы: сложные вопросы 2025-2026 гг.
  • Электронный кадровый документооборот: перспективы введения для работодателей.
  • Дистанционная (удаленная) работа: как ввести в организации и какие локально-нормативные акты нужно иметь.
  • Новый порядок выплаты зарплаты и особенности расчета НДФЛ с 2025 года по прогрессивной шкале. Новые правила налогообложения выходного пособия
  • Исчисление пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком по новым правилам.
  • Сложные случаи при увольнении и сокращении штата.
9. Бухгалтерская отчетность по РСБУ: ключевые аспекты и типичные ошибки
  • Изменения в Федеральных стандартах бухгалтерского учета (ФСБУ) на 2025-2026 гг.
  • Особенности учета основных средств, МПЗ и нематериальных активов. Проверка на обесценение. Пересмотр срока полезного использования основных средств.
  • Новые правила проведения инвентаризации.
  • Отражение арендных отношений. Правила ведения бухгалтерского учета по долгосрочной аренде.
  • Формирование резервов по сомнительным долгам в условиях экономической нестабильности.
  • Требования к аудиту и составлению пояснительной записки для среднего бизнеса.
  • Консолидация отчетности при наличии обособленных подразделений.
Ответы на вопросы участников.

Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников и обзор следующих вопросов:

10. Взаимодействие с банками и контрольными органами в рамках 115-ФЗ. Новые правила валютного контроля
  • Обязанности главного бухгалтера как сотрудника, ответственного за реализацию 115-ФЗ.
  • Изменения в порядке открытия и закрытия расчетных счетов с 2025 года.
  • Ответы на запросы банков по 115-ФЗ в условиях автоматизированного скоринга.
  • Особенности проведения валютных операций и новые формы отчетности.
  • Критерии отнесения операций к сомнительным и признаки необычных сделок.
  • Порядок предоставления информации в Росфинмониторинг по запросу.
  • Организация внутреннего контроля для противодействия легализации доходов.
  • Риски блокировки счетов и порядок действий при их возникновении.
11. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): основы для главного бухгалтера
  • Базовые принципы МСФО и их отличие от РСБУ.
  • Ключевые формы отчетности по МСФО: отчет о финансовом положении и отчет о совокупном доходе.
  • Основные различия в учете основных средств, запасов и финансовых инструментов.
  • Трансформация российской отчетности в отчетность по МСФО: основные корректировки.
  • Использование данных МСФО для привлечения иностранных инвестиций и кредитов.
  • Профессиональные сертификаты в области МСФО и их значение для карьеры.
12. Профессиональные судебные споры: как защитить себя и компанию
  • Анализ современной судебной практики по налоговым спорам.
  • Процессуальные особенности арбитражного процесса и подготовки исковых заявлений.
  • Использование правовых позиций КС РФ и ВС РФ в защите интересов компании.
  • Риски привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности.
  • Защита персональных данных сотрудников и клиентов компании.
  • Действия при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Курс проводится на основании источников:
  • Налоговый кодекс Российской Федерации.
  • Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
  • Официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС России).
  • Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
  • Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
  • Профессиональные журналы: «Главбух», «Российский налоговый курьер», «Учет. Налоги. Право».
  • Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ).
  • Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS® Standards) на официальном сайте Фонда МСФО.

Результат посещения курса повышения квалификации

Вы узнаете:

  • Последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете. Антикризисные меры.
  • Изменения в законодательстве, влияющие на работу бухгалтера.
  • Ответы на спорные вопросы налогообложения по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ и взносам. Объединение ПФР и ФСС, новый порядок уплаты и расчета взносов.

Для кого предназначен курс повышения квалификации

Главные бухгалтеры, руководители бизнеса, бухгалтера, бухгалтера малых предприятий, финансисты, экономисты, налоговые консультанты, предприниматели.

Документ по окончанию курса повышения квалификации

Удостоверение о повышении квалификации
Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Семинар, 16 академических часов
17-18 ноября 2025
10:00-17:30
44 555 руб. 46 900 руб.
Посмотрите похожее обучение для главных бухгалтеров (49) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов для бухгалтеров (73), а также вам могут быть интересны тренинг персонала (88), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...