0 (495) 135-33-75

Новое при проведении налоговых проверок. Налоговые споры в решениях судов

курс
ID 34694

В программе курса

Первый день "Налоговые проверки"

  1. Причины возникновения налоговых споров. Новые задачи налоговых органов и новые методы их решения. Налоговые проверки с учётом последних изменений в НК РФ и «ведомственных инструкций» ФНС и Следкома России. Признаки, по которым вы узнаете, что к вам точно придут.
  2. Запрос документов и информации. Что и когда могут потребовать. В требовании фигурируют "странные" вопросы: как реагировать. Обязанность предоставления по не конкретизированному требованию. На выявление каких фактов может быть направлен запрос. Ответственность за непредставление.
  3. Роль свидетельских показаний. Кто может быть свидетелем и почему ни одна проверка не обходится без допросов. Примерный перечень вопросов, которые будут заданы налоговиками. Как проходит допрос и чем он отличается от дачи пояснений. Участие представителя либо адвоката. Требования к оформлению протокола. Можно ли оспорить «негативные» результаты допроса.
  4. Проведение экспертизы в рамках налоговой проверки. Виды экспертиз, проводимые налоговиками. Чем отличается эксперт от специалиста. Права налогоплательщиков на этапе назначения экспертизы: используем с максимальной выгодой. Порядок проведения экспертизы. Обжалование результатов с помощью контрэкспертиз либо рецензий на заключение эксперта.
  5. Выемка документов и предметов. Основания и порядок проведения. Изъятие документов сотрудниками органов внутренних дел в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Спорные моменты порядка проведения выемки документов и предметов.
  6. Осмотр. Основания для осмотра. Можно ли в рамках осмотра проверить информацию на компьютере главного бухгалтера. Нас не проверяют, но пришли на осмотр: как быть.
  7. Проверка завершена, что дальше? Анализируем акт налоговой проверки на предмет перспективности его обжалования. Какие промахи налоговиков помогут отменить его в дальнейшем.

Второй день "Налоговый кодекс в решениях судов"

  1. Конституционные основы налогообложения. Анализ практики и позиции Конституционного суда РФ по актуальным вопросам налогообложения и ведения налоговых споров.
  2. Споры, связанные с применением части первой Налогового Кодекса РФ. Разъяснение ряда ключевых норм, данных в Постановлении ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 и последующих судебных актах Верховного Суда РФ.
  3. Подходы судов по вопросам проведения камеральных, выездных и повторных налоговых проверок. Права и обязанности налоговых органов при налоговых проверках. Порядок обжалования решения налогового органа, принятого по результатам проверки. Случаи взыскания недоимки по налогам за счет иных лиц.
  4. Защита прав налогоплательщика при проведении налоговой проверки, досудебное и судебное разрешение налоговых споров.
  5. Развитие судебной практики по делам о необоснованной налоговой выгоде. Пределы налоговой оптимизации. Однодневки и дробление. Последствия заключения сделок, совершенных в обход налогового законодательства.
  6. Споры по отдельным налогам. Споры по налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц. Вопросы применения специальных налоговых режимов.

Результат посещения курса

  1. Вы изучите последние изменения в законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету в рамках темы семинара.
  2. Проанализируете актуальные документы, письма, ответы Минфина и ФНС
  3. Получите развернутые разъяснения и конкретные рекомендации по каждому вопросу программы.
  4. Повысите Вашу квалификацию и получите ответы на Ваши вопросы по обсуждаемой теме.

Для кого предназначен курс

главный бухгалтер, финансовый директор, бухгалтер, сотрудник ФЭС, специалистам по налогообложению, аудитор, налоговый консультант, налоговый юрист, руководитель организации

Метод ведения

Анализ законодательства по выбранной тематике; практические примеры по обсуждаемой теме; разъяснения лектора по каждому вопросу программы; вопросы-ответы.

Раздаточные материалы

  • Авторские методические материалы;
  • Комплект для записей (блокнот, ручка, пакет).

Документ по окончанию курса

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038647 выдана Департаментом образования г. Москвы 21.08.2017 г.) Сертификат ИПБР 20 ч (Свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России №А-0820/18 от 22.02.2018 г.).

Преподаватели курса

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

17-18 мая 2024
Москва
10:00-17:30
31 255 руб. 32 900 руб.
Посмотрите похожее обучение по налогообложению (174) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (29) или семинаров по налоговым проверкам (165), а также вам могут быть интересны лучшие тренинги личностного роста (93), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...