0 (495) 135-33-75

Проверки в 2024 году: оперативный инструктаж для главного бухгалтера

семинар
ID 35366
Что нужно знать, чтобы проверяющие не застали врасплох.

В программе семинара

  1. Новые требования НК РФ по налоговому администрированию в 2023 году: единый налоговый счёт и единый налоговый платёж, новый порядок зачёта и возврата налога
    • Резервирование сумм по налогам и взносам – как работает программа?
    • Как вернуть переплату по налогам с 2023 года?
    • Новые уведомления по налогам и взносам в 2023 году
    • Внесение исправлений в уведомление и платёжку-уведомление
    • Как уменьшить платёж – «отрицательное» уведомление? Налоговое администрирование в 2024 году
  2. Плановые и внеплановые проверки
    • Какие внеплановые проверки будут проводиться в 2024 году?
    • Новый порядок проведения проверок по применению ККТ
    • Новые законы об уголовной ответственности должностных лиц компании за экономические преступления
    • Новый порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям
    • Новые правила передачи результатов налоговой проверки в следственные органы
  3. Налоговый контроль: стратегическая карта ФНС России на 2023–2024 годы
    • Основные критерии налоговых рисков
    • Требования налоговиков: как правильно отвечать и когда можно проигнорировать?
    • Разъяснения ФНС России о превышении полномочий налоговыми органами при истребовании документов и применении подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ
    • Предпроверочный анализ деятельности компании: что это за мероприятие и как лучше действовать налогоплательщику?
    • Истребование документов в рамках камеральной, выездной проверки и вне рамок проверок
    • Как отвечать на претензии налоговой о контрагентах?
    • Ужесточение требований налоговых органов к представлению компаниями документов и информации по ст. 93.1 НК РФ
    • Ответственность за непредставление документов и информации: в чём опасность и как снизить риски?
    • Процедуры проверки (допрос, экспертиза, осмотр территории и помещений, истребование документов, выемка): что важно знать и что отвечать директору на допросе
  4. Практика применения статьи 54.1 НК РФ
    • Разъяснения ФНС России о доначислениях по отношениям с «техническими» контрагентами и о расчётах действительных налоговых обязательств по итогам проверок
    • Выявление выгодоприобретателей
    • Как защитить компанию от обвинений в налоговых схемах и минимизировать личные риски?
    • Налоговая безопасность при работе с контрагентами
    • Поможет ли налоговая оговорка взыскать недоимку, пени и штрафы по акту выездной налоговой проверки?
    • Когда лучше раскрыть реального контрагента и сдать уточнённые декларации?
    • Проявление должной осмотрительности и получение обоснованной налоговой выгоды
    • Знаковые решения ВС РФ по налогам и проверкам 2022–2023 гг.
  5. Автоматическая система контроля за уплатой НДС: как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС?
    • Когда стоит добровольно уточнить свои обязательства по НДС?
    • Как защититься от обвинений в неуплате налога?
    • Важные судебные решения по НДС (КС РФ, ВС РФ), которыми должны руководствоваться налоговые инспекторы и налогоплательщики. Борьба с неформальной занятостью
    • Новая программа АСК ДФЛ по контролю за доходами физических лиц и новые критерии риска по зарплате
    • Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты?
    • Работа с самозанятыми – налоговые риски: когда в самозанятом видят штатного сотрудника?
  6. Дробление бизнеса – уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели? Как контролирующие органы борются с противозаконными налоговыми схемами и фирмами-«однодневками»
  7. Субсидиарная ответственность должностных лиц компании. Как доказывают недобросовестность контролирующих лиц? Когда по долгам компании будет отвечать директор, а когда – главный бухгалтер. Взгляд судебных органов на привлечение к ответственности главбуха
  8. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Результат посещения семинара

  • Самая актуальная информация.
  • Живое общение с лектором.
  • Возможность задавать вопросы онлайн в ходе мероприятия.
  • Раздаточный материал лектора после мероприятия.
  • Просмотр из любой точки страны.
  • Возможность присылать вопросы лектору заранее.
  • Просмотр записи лекции.

Для кого предназначен семинар

для главного бухгалтера, бухгалтера по налогообложению, финансового менеджера

Метод ведения

семинар трансляция

Раздаточные материалы

авторские методические материалы

Документ по окончанию семинара

Сертификат внутреннего образца. Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

17-18 мая 2024
Москва
10:00-17:30
31 255 руб. 32 900 руб.
Посмотрите похожие семинары по налогообложению (212) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (202) или семинаров по налоговым проверкам (190), а также вам могут быть интересны бухгалтерский учет в строительстве курсы (192), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...