0 (495) 135-33-75

Командировочные расходы. Однодневные и длительные командировки. Расходы, связанные с командировкой (суточные, оплата проезда и проживания)

семинар
ID 35848
Последний раз заказывали недавно

В программе семинара

Командировочные расходы.

  • однодневные и длительные командировки.
  • расходы, связанные с командировкой (суточные, оплата проезда и проживания): налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.
  • документальное оформление расходов.

Использование личного имущества в служебных целях.

  • размер компенсации за использование автомобиля и не только.
  • Компенсации дистанционными сотрудникам
  • документальное оформление и отражение в учете.
  • налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.

Бесплатное питание для работников. Корпоративы.

  • доплата на питание.
  • талоны на обед в столовую: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы
  • пицца – в офис. Особенности «шведского» стола.
  • корпоративные праздники.

Обучение работников.

  • однодневные семинары, курсы и тренинги, обучение заграницей: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.
  • высшее образование: оплата обучения, учебные отпуска, сокращенное рабочее время, оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно.
  • как взыскать с работника расходы организации на обучение в случае его увольнения?
  • ученический договор. Стипендия на время обучения.

Лечение работников. Путевки.

  • ДМС и договор на оказание медицинских услуг для работников. Новые разъяснения Минфина.
  • компенсация расходов работника на лечение и лекарства.
  • путевки в санатории и дома отдыха.
  • оплата посещения фитнеса, бассейна, спорт-клуба.

Создание нормальных условий труда.

  • специальная оценка условий труда
  • расходы на медосмотры, тестирование и прививки работников.

Подарки сотрудникам и детям сотрудников.

  • Налоговые последствия для работодателя и сотрудника.

Выплата материальной помощи сотрудникам:

  • Основания, по которым работодатель может выплатить сотруднику материальную помощь и как грамотного оформить ее начисление.
  • В каких случаях материальная помощь освобождается от НДФЛ и страховых взносов полностью, а в каких – частично?
  • Возможность учета материальной помощи в расходах по налогу на прибыль.

Договоры займа с сотрудниками:

  • Процентные и беспроцентные займы: особенности налогообложения для сотрудника и работодателя.
  • Какие налоговые последствия возникнут в случае прощения долга по договору займа?
  • Требуется ли применение ККТ при получении процентов по займам?

Результат посещения семинара

  • Самая актуальная информация.
  • Живое общение с лектором.
  • Возможность задавать вопросы онлайн в ходе мероприятия.
  • Раздаточный материал лектора после мероприятия.
  • Просмотр из любой точки страны.
  • Возможность присылать вопросы лектору заранее.
  • Просмотр записи лекции.

Для кого предназначен семинар

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, финансовых директоров, руководителей небольших компаний, индивидуальных предпринимателей

Метод ведения

семинар

Раздаточные материалы

  • комплект для записей (блокнот, ручка)
  • авторские методические материалы

Документ по окончанию семинара

Сертификат внутреннего образца. Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие семинары по бухгалтерии (21) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (42) или семинаров по командировочным расходам (299), а также вам могут быть интересны обучение тайм менеджменту (106), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...