0 (495) 135-33-75

Основные направления налоговой политики в 2025 году. Свежая судебная практика по налоговым вопросам

семинар
ID 38504
Последний раз заказывали недавно

С 2025 года право упрощенцев не платить НДС будет реализовываться в порядке освобождения от НДС по ст. 145 НК РФ. Согласно законопроекту, правом на освобождение смогут воспользоваться:

  • Организации и ИП, которые только переходят на УСН и в том же году реализуют право на освобождение от НДС. В этом случае размер доходов за прошлый год значения не имеет (так как доходов по УСН у них еще нет).
  • Действующие упрощенцы — при условии, что за прошлый год сумма доходов, учитываемых для УСН, не превысила в совокупности 60 млн руб. Об использовании данного права нужно будет уведомлять налоговую. Форму и формат утвердит ФНС.

Право не платить НДС при УСН больше не будет возникать автоматически. Если, не заявив об освобождении, вы не начнете платить НДС, его доначислят с пенями.

В программе семинара

22 апреля 2025 г.

  • 10:00-17:00 Работа семинара
  • 11:30-12:00 Перерыв
  • 13:30-14:30 Обед

Налоговая реформа 2025:

  • Налог на прибыль – ставка 25% и новый федеральный инвестиционный налоговый вычет;
  • Повышающий коэффициент 2 к стоимости ОС и некоторым затратам для налога на прибыль;
  • Уплата НДС плательщиками УСН, с доходами более 60 млн. руб. Особенности применения ставок НДС 5% и 7%;
  • Особенности применения освобождения от НДС при УСН;
  • Новые условия для УСН;
  • Дробление бизнеса и налоговая амнистия;
  • Новые ставки НДФЛ;
  • Увеличение имущественных налогов для дорогой недвижимости.

Последние изменения налогового законодательства, в том числе:

  • Когда расходы на интернет-рекламу могут исключить для налога на прибыль (ФЗ от 29.11.2024 N 416-ФЗ);
  • Льготная ставка по налогу на прибыль 5% при продаже ИТ-компаний с 3-х летним владением.

Основные направления налоговой политики (ФЗ от 08.08.2024 N 259-ФЗ и ФЗ от 29.10.2024 N 362-ФЗ):

  • Продление на 2024 г. ставки пени 1/300 от КЦБ для организаций и новые размеры пени 2025;
  • Отмена с 2026 г. свидетельства и уведомления о постановке на налоговый учет;
  • Снижение требований к переходу на налоговый мониторинг;
  • Продление до конца 2027 г. кассового порядка учета курсовых разниц;
  • Уточнение льгот по продаже долей ООО (акций АО) с 5-ти летним владением, для ИТ-компаний и пр.;
  • Уточнение правил учета материальной выгоды НДФЛ по займам, введение материальной выгоды от приобретения долей ООО по цене ниже рыночной;
  • Исключение из лимита стоимости ОС для УСН российского высокотехнологического оборудования;
  • Повышение судебных пошлин.

Свежая судебная практика по налоговым вопросам, в том числе:

  • Правомерность учета в расходах затрат на внутренний аутсорсинг, приобретение услуг и работ у ИП (УСН);
  • Доначисление страховых взносов и НДФЛ по договорам с самозанятыми и ИП в связи с переквалификацией отношений в трудовые;
  • Дробление бизнеса;
  • Взыскание убытков с руководителя, который инициировал незаконное дробление бизнеса;
  • Передача предмета лизинга взаимозависимому физлицу по нерыночным ценам;
  • Налоговый контроль рыночности цен;
  • Переквалификация премий работающим акционерам в дивиденды;
  • Ошибка в учете резерва на гарантийный ремонт для налога на прибыль (ст. 267 НК);
  • Споры по налоговому учету затрат на капитальные вложения.

Пути и инструменты налоговой оптимизации. Стратегии и методы снижения налоговых обязательств:

  • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО);
  • Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1 п. 1 ст. 251 НК);
  • Что учесть при планировании инвестиций и возврате вложенных средств. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями;
  • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса;
  • Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы);
  • Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли.

23 апреля 2025 г.

10:00-17:00 Работа семинара

11:30-12:00 Перерыв

13:30-14:30 Обед

Налог на добавленную стоимость:

  • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой;
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки;
  • Счет-фактура. Основные требования к счету-фактуре. Опасные и неопасные ошибки в счетах-фактурах на примере правоприменительной практики;
  • Раздельный учет НДС в случае осуществления операций облагаемых и необлагаемых НДС; Учетная политика по раздельному учету. Правило 5% в раздельном учете и особенности его применения. Судебная практика по раздельному учету;
  • Как организовать раздельный учет при выдаче займов, чтобы принять весь НДС к вычету?

Налог на прибыль организаций:

Экономическая обоснованность расходов: как налоговики и суды применяют этот принцип.

Расходы на премии:

  • как правильно оформить и подтвердить премии.
  • Типичные ошибки в обосновании премий.

Расходы, связанные с сокращением персонала (п. 9 ст. 255 НК).

Списание дебиторки (безнадежные долги):

  • Трудные вопросы списания долгов.
  • Списание по сроку исковой давности, списание долгов недействующей организации, особенности при ликвидации контрагента по «чёрной метке» и т.п.

Списание кредиторской задолженности: правила учета, сложные вопросы, судебная практика:

  • Можно ли не учитывать в доходах «старую» кредиторку: судебная практика и официальные разъяснения.
  • НДС при списании дебиторки и кредиторки.
  • Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете.

Командировочные расходы:

  • примеры из практики.
  • Документальное подтверждение командировочных расходов.

Представительские расходы:

  • Сложные вопросы признания представительских расходов.
  • Применение норматива представительских расходов.
  • Документальное оформление представительских расходов.

Расходы на благотворительность: налоговые последствия и учет.

Фотографии с семинара

Для кого предназначен семинар

Семинар предназначен для главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию

Метод ведения

Очно с 10:00 до 17:00

21 апреля (1-й день) Свободный день

с 15:00 Заезд и размещение участников

22 апреля (2-й день) Работа семинара

  • 07:00 - 09:00 Завтрак
  • 09:30 - 10:00 Регистрация участников семинара
  • 10:00 - 11:30 Работа семинара
  • 11:30 – 12:00 Перерыв
  • 12:00 – 13.30 Работа семинара
  • 13:30 - 14:30 Обед
  • 14:30 - 17:00 Работа семинара
  • 19:00 - 21:00 Фуршет

23 апреля (3-й день) Работа семинара

  • 07:00 - 09:00 Завтрак
  • 09:00 - 10:00 Ответы на вопросы слушателей
  • 10:00 - 11:30 Работа семинара
  • 11:30 – 12:00 Перерыв
  • 12:00 – 13.30 Работа семинара
  • 13:30 - 14:30 Обед
  • 14:30 - 17:00 Работа семинара

24 апреля (5-й день)

  • 07:00 - 12:00 Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд участников.

Обучение с размещением в 1-местном номере – 79 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 1-местном номере стандарт (3 суток), обучение 2 дня, завтраки, обеды в дни семинара (22-23 апреля), фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.

Обучение с размещением в 2-местном номере – 72 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 2-местном номере стандарт (3 суток), обучение 2 дня, завтраки, обеды в дни семинара (22-23 апреля), фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.

Обучение без размещения – 39 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: обучение 2 дня, обеды, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.

Раздаточные материалы

Презентация, выдается в электронном виде

Документ по окончанию семинара

Именной сертификат участника

Преподаватели семинара

Матская Марина, ООО Красная поляна12 октября 2024
  1. очное обучение
  2. октябрь 2024
Рекомендую
Организация курса: отлично
Работа преподавателей: отлично
Соответствие программы содержанию: отлично
Применимость на практике: отлично
Соотношение цена/качество: отлично
Достоинства
Четкое объяснение всех нововведений в законодательстве и налогообложении, с подробными и многочисленными примерами в различных отраслях.
прочитать больше

Похожие курсы

Курс повышения квалификации, 16 академических часов
21-22 мая 2025
Москва
10:00-17:00
37 905 руб. 39 900 руб.
Посмотрите похожие тренинги по налогообложению (17) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (228) или семинаров по оптимизации налогов (204), а также вам могут быть интересны подбор персонала обучение (46), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...