Новый СГС «Внутренний контроль»: к чему готовиться организациям бюджетной сферы
вебинар, online-трансляция
За ошибки, допущенные при осуществлении внутреннего контроля, не планируют наказывать до 1 января 2028 года. При этом органы государственного (муниципального) финансового контроля по результатам контрольных мероприятий будут предоставлять рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля и его осуществлению.
В программе вебинара
- Новые требования к внутреннему контролю.
- Как заранее принять новое положение о внутреннем контроле, определяющей политику внутреннего контроля во взаимосвязи с учетной политикой.
- Разработка и утверждение учетной политики и внутренних документов, основанных на новых требованиях.
- Организация процесса: участники, обязанности и ответственность: что сделать в первую очередь сейчас, чтобы успеть внедрить положения стандарта в 2027 году.
- Формирование информации в процессе осуществления внутреннего контроля и аккумулирование ее в специальных документах:
- Перечень рисков;
- Реестр контрольных процедур;
- Перечень операций, совершенных учреждением;
- Реестр рисков, которым подвержено учреждение;
- Реестр контрольных процедур — проведенных, проводимых и планируемых к проведению контрольных мероприятий.
- Сводный реестр и Отчетный реестр.
- Ответственность за внутренний надзор за работоспособностью внутреннего контроля: при передаче полномочия по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии.
Результат посещения вебинара
Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?
- Сокращается время на подготовку к внедрению новых требований к внутреннему контролю за счет получения пошагового алгоритма разработки локальных документов и организации контрольных процедур.
- Появляется возможность выстроить систему внутреннего контроля во взаимосвязи с учетной политикой и требованиями законодательства к организациям бюджетной сферы.
- Сокращается риск нарушений при организации и документировании процедур внутреннего контроля благодаря пониманию единых требований и распределения ответственности между участниками процесса.
- Позволяет сэкономить время, применяя практические рекомендации по формированию реестров рисков, контрольных процедур и иных документов внутреннего контроля.
- Развивается навык регламентации и оценки процедур внутреннего контроля, включая организацию внутреннего надзора и взаимодействие с централизованной бухгалтерией.
Для кого предназначен вебинар
для главного бухгалтера, сотрудника бухгалтерии организации бюджетной сферы
Метод ведения
семинар - трансляция
Раздаточные материалы
Раздаточный материал лектора после мероприятия.
Документ по окончанию вебинара
Акт, договор, счет, сертификат компании.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Преподаватели вебинара
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие тренинги по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (279) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов (108) или семинаров по аудиту и контроллингу (57), а также вам могут быть интересны курсы юриспруденция (29), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...