0 (495) 135-33-75

Подготовка к квартальной отчетности. Изменения в налогообложении, бухгалтерском учёте и налоговом законодательстве

семинар, дистанционное обучение
ID 47599
Последний раз заказывали недавно

Приглашаем Вас на семинар! Лектор: Куликов Алексей Александрович

Изменения в законодательстве происходят регулярно. Мы приглашаем лучших лекторов Санкт-Петербурга, чтобы обезопасить Вас от штрафов связанных с отсутствием актуальной информации.

Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.
Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы, имеющие отношение к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат

Цель семинара

Мы стараемся обеспечить Вас не только качественной подачей актуальной информации, но и сервисом высшего уровня за минимальную стоимость.

В программе семинара

Общие вопросы

  1. Реформа бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в периоде до 2030 года:
    1. гармонизация ФСБУ и МСФО;
    2. синхронизация внешних документов и первичных бухгалтерских документов;
    3. раскрытие понятий «профессиональное суждение» и расширение сферы его применения;
    4. введение полугодовой (как минимум) промежуточной бухгалтерской отчётности для субъектов, подпадающих под обязательный аудит;
    5. усиление значения ГИРБО:
      1. отражение данных о прохождении обязательного аудита и промежуточной отчётности, а также гармонизация ГИРБО с иными ГИС;
      2. увеличение ответственности за искажение данных ГИРБО;
    6. унификация правил составления «обычной» бухгалтерской и консолидированной отчётности, а также уточнение состава субъектов представления последней.
  2. Налоговые и бухгалтерские последствия реорганизации организации:
    1. налоговое правопреемство при различных способах реорганизации;
    2. порядок представления отчётности реорганизуемой организацией;
    3. (пере)распределение имущества реорганизуемой организации;
    4. исчисление НДФЛ, НДС и налога на прибыль при (пере)распределении имущества реорганизуемой организации.
  3. Вопросы применения гражданского законодательства:
    1. свобода договора и толкование договора: последствия несогласованности воли сторон сделки, а также возможность оспаривания слабой стороной сделки условий договора при их обременительности;
    2. заключение сделок с целью обхода ограничений, установленных законом, в том числе с «недружественными» нерезидентами;
    3. последствия хищения вещи и сохранения прав на таковую после возмещения ущерба;
    4. толкование безвозмездности сделок через анализ всей системы отношений участников такой сделки (мнение КС РФ).
  4. Введение сбора за распространение рекламы в Интернете:
    1. состав плательщиков, порядок определения базы и порядок исчисления сбора;
    2. ставка сбора, срок и порядок его уплаты;
    3. технические и технологические моменты взаимодействия с администратором сбора.
  5. Взаимоотношения с налоговыми органами:
    1. адрес «массовой регистрации» как основание для проведения проверки регистрирующим органом сведений в ЕГРЮЛ;
    2. экономическое обоснование объекта налогообложения, единообразие его квалификации для участников сделки;
    3. неправомерное уменьшение налоговым органом сальдо по ЕНС – последствия;
    4. фальсификация доказательств как основание для пересмотра смежных решений;
    5. отдельные вопросы истребования документов по статье 93 и 93.1 НК РФ;
    6. проверка добросовестности контрагентов – как поставщиков, так и покупателей;
    7. несостоятельные налоговые схемы:
      1. продажа взаимозависимому лицу по заниженной стоимости;
      2. продажа взаимозависимому лицу в целях сокрытия актива от взыскания;
      3. схема возвратного лизинга.

НДС

  1. Вопросы определения объекта обложения НДС:
    1. обеспечение нормальных условий труда – реализация, обслуживающее производство или обычные расходы;
    2. передача имущества в счёт дивидендов или в качестве выплаты действительной стоимости доли в натуре при выходе из состава участников;
    3. исчисление налоговой базы по договорам с особыми условиями формирования вознаграждения исполнителя;
    4. исчисление НДС с арендной платы в зависимости от (не)включения коммунальных платежей в состав таковой;
    5. исчисление НДС при трансграничных поставках товаров или реализации работ (услуг).
  2. Вопросы применения различных ставок НДС:
    1. взаимодействие участников операций по ревизии сделок 1-го квартала на предмет идентичности применённой ставки НДС;
    2. разъяснения по применению ставки 0% по международной перевозке и её «российскому плечу»;
    3. применение пониженной ставки 10% в отношении отдельных товаров или их частей.
  3. Вопросы возмещения и восстановления НДС:
    1. восстановление «входящего» НДС при осуществлении операций, не облагаемых НДС, в том числе в отношении основных средств, а также при операциях по изменению структуры бизнеса;
    2. направленность на осуществление деятельности организации как основание для возмещения НДС.
  4. Отдельные вопросы представления отчётности по НДС.

Налог на прибыль

  1. Признание доходов для целей налога на прибыль:
    1. признание даты и размера дохода в соответствии с условиями договора: цена в у.е., определение даты пересчёта, установление момента передача товара и перехода права собственности;
    2. получение погашения по фиктивному обязательству (заём, вексель, цессия);
  2. Признание расходов и (или) убытков:
    1. документальное оформление: документы с простой электронной подписью, чек ККТ как способ оформления договора, первичные бухгалтерские документы;
    2. материальные расходы (технологические потери, затраты на ремонты, затраты на внутрипроизводственное перемещение);
    3. начисление амортизации (применение повышающих коэффициентов начисления амортизации при включении и исключении из соответствующих реестров, а также определение первоначальной стоимости в этих случаях, применение «стандартного» повышающего коэффициента амортизации);
    4. применение инвестиционного налогового вычета (соответствие ОКВЭД, экономическая эффективность, последствия для амортизации);
    5. признание убытка от прощения долга.
  3. Отдельные вопросы представления отчётности по налогу на прибыль.

Страховые взносы

  1. Компенсационные выплаты при вахтовом и (или) разъездном методе работы.
  2. Компенсационные выплаты при вредных условиях труда.
  3. Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые договоры.
  4. Различные выплаты в пользу работников как база для исчисления страховых взносов: подарки к праздникам, материальная помощь, различные поощрительные или стимулирующие выплаты.
  5. Отдельные вопросы представления отчётности по страховым взносам.

НДФЛ

  1. Новая материальная выгода от продажи доли в уставном капитале: порядок определения, возможность оспаривания, наличие освобождения от налогообложения.
  2. Материальная выгода по «жилищным» займам: решающее обстоятельство – дата предоставления займа.
  3. Исчисление дохода на основании сопоставления данных по движению денежных средств по счетам в банке.
  4. Последствия переквалификации схемы с использованием налоговым агентом самозанятых для уклонения от НДФЛ.
  5. Вопросы исчисления НДФЛ с компенсаций за особые условия труда.
  6. Отдельные вопросы представления отчётности по НДФЛ.

Имущественные налоги

  1. Уплата транспортного налога при изменении места нахождения транспортного средства, а также при перерегистрации такового в течение одного месяца.
  2. Квалификация объектов основных средств в качестве объекта налогообложения: мнение ФНС РФ и ВС РФ.

Результат посещения семинара

  • углубление знаний и приведение их в систему, совершенствуя свой профессионализм
  • получение всех необходимых систематизированных знаний для того, чтобы эффективно организовать свою работу

Для кого предназначен семинар

Мы стараемся обеспечить Вас не только качественной подачей актуальной информации, но и сервисом высшего уровня за минимальную стоимость.

Метод ведения

  1. Очная форма участия
  2. Вебинар (онлайн-трансляция)
  3. Видео/Аудио запись семинара

Раздаточные материалы

Участникам предоставляются методические материалы, а семинар включает демонстрацию нормативно-правовых документов.

Документ по окончанию семинара

Сертификат за участие

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие тренинги по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (279) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список семинаров (266) или тренингов по бухгалтерии (100), а также вам могут быть интересны первая медицинская помощь обучение (11), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...