0 (495) 135-33-75

Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Изменения в налогообложении, бухгалтерском учёте и налоговом законодательстве

семинар, дистанционное обучение
ID 48590
Последний раз заказывали недавно

Приглашаем Вас на семинар! Лектор: Куликов Алексей Александрович

Изменения в законодательстве происходят регулярно. Мы приглашаем лучших лекторов Санкт-Петербурга, чтобы обезопасить Вас от штрафов связанных с отсутствием актуальной информации.

Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.
Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы, имеющие отношение к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат

Цель семинара

Мы стараемся обеспечить Вас не только качественной подачей актуальной информации, но и сервисом высшего уровня за минимальную стоимость.

В программе семинара

Общие положения

  • 1. Вопросы субсидиарной ответственности должностных лиц организации:
    • 1.1. сделки с взаимозависимыми лицами: последствия раскрытия и сокрытия заинтересованности;
    • 1.2. выплаты руководителю организации, не предусмотренные соглашением;
    • 1.3. использование активов организации в личных целях;
    • 1.4. расходы в интересах организации не могут квалифицироваться в качестве убытков;
    • 1.5. вывод денежных средств под видом выплат сотрудникам, если таковые не отвечают интересам организации;
    • 1.6. убытки вследствие ненадлежащего выбора контрагента;
    • 1.7. фактический бенефициар (управленец) отвечает за убытки вследствие использования имущества организации в своих интересах.
  • 2. Отдельные вопросы применения гражданского законодательства:
    • 2.1. оспаривание сделки, прошедшей нотариальное оформление;
    • 2.2. доказывание реальности договора займа в целях документального подтверждения задолженности;
    • 2.3. оспаривание счёта-фактуры (УПД) как документа, подтверждающего заключение сделки;
    • 2.4. согласование условия сделки в части определения цены: использование понятий «товарооборот», «объём продаж», «выручка» и т.п..
  • 3. Вопросы применения законодательства о налогах и сборах:
    • 3.1. изменение адреса регистрации в целях уклонения от уплаты налогов (статья 54.1 НК РФ);
    • 3.2. упрощения порядка взыскания недоимок с физических лиц;
    • 3.3. недействительность решения налогового органа вследствие нарушения налоговым органом сроков на взыскание недоимки;
    • 3.4. выемка без ограничений как мероприятие налогового контроля;
    • 3.5. недоимка и применение статьи 199.2 УК РФ;
    • 3.6. неправомерное использование ЕНС и блокировка счетов.
  • 4. Реестр финансово-хозяйственного положения налогоплательщиков:
    • 4.1. критерии оценки финансово-хозяйственного положения налогоплательщика;
    • 4.2. порядок формирования сведений в реестре и представление возражений;
    • 4.3. механизм предоставления выписки из реестра.

НДС

  • 1. Отдельные вопросы исчисления налоговой базы:
    • 1.1. начисление НДС и его возмещение со стоимости СМР для собственного потребления;
    • 1.2. начисление НДС со стоимости имущества, переданного для собственных нужд и не учитываемого при исчислении налога на прибыль;
    • 1.3. передача имущества в счёт дивидендов, в личный фонд или в счёт погашения паёв ПИФ;
    • 1.4. безвозмездная передача неотделимых улучшений арендованного имущества;
    • 1.5. продажа набора товаров, в том числе при различных ставках НДС;
    • 1.6. исчисление налоговой базы при предоставлении скидок (бонусов), а также при использовании в расчётах различных субститутов;
    • 1.7. начисление НДС при определении стоимости товаров (работ, услуг) через участие исполнителя в прибыли заказчика.
  • 2. Исполнение обязанности налогового агента:
    • 2.1. аренда казённого имущества и имущества государственных учреждений;
    • 2.2. операции по реализации кабельно-проводниковой продукции (правила начисления, обновление реестра производителей).
  • 3. Вопросы применения ставок НДС:
    • 3.1. исчисление НДС при совершении операций, предусмотренных статьёй 174.1 НК РФ;
    • 3.2. применение ставки 0% в отношении операций по международной перевозке и по ТЭО в отношении таковых – единообразия пока нет;
  • 4. Вопросы применения налоговых вычетов и восстановления «входящего» НДС:
    • 4.1. передача имущества в личный фонд;
    • 4.2. применение вычетов с авансов по разным ставкам НДС и последующей отгрузке в счёт такового;
    • 4.3. применение вычета при изменении целевого характера расхода.

Налог на прибыль

  • 1. Отдельные вопросы начисления доходов в целях налога на прибыль:
    • 1.1. курсовые разницы при несовпадении валюты договора (обязательства) и валюты платежа;
    • 1.2. признание доходов при расчётах различными субститутами;
    • 1.3. возмещение убытков при изъятии имущества для государственных нужд.
  • 2. Вопросы признания расходов:
    • 2.1. обоснование расходов: электронные документы, унифицированные документы;
    • 2.2. материальные расходы: обоснование технологических расходов, затрат на технологическое перемещение продукции;
    • 2.3. основные средства: формирование стоимости основных средств, списание стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества;
    • 2.4. расходы на сотрудников: расходы по обучению сотрудников, расходы на стимулирование сотрудников, в том числе посредством «фантомных» опционов;
    • 2.5. прочие расходы: расходы на интернет-рекламу, списание безнадёжной задолженности, расходы на оплату товаров (работ, услуг) из прибыли организации.
    • 2.6. исполнение обязанности налогового агента: отказ от получения распределенных дивидендов, выплата доходов по международным перевозкам.

Страховые взносы

  • 1. Отдельные вопросы применения пониженных тарифов: соответствие ОКВЭД и доля доходов.
  • 2. Компенсационные выплаты: выплаты за «вредность», выплаты при увольнении.
  • 3. Стимулирующие выплаты сотрудникам: «фантомные» опционы и скрытые дивиденды.

НДФЛ

  • 1. Признание доходов:
    • 1.1. начисление НДФЛ в отношении доходов нерезидентов по трудовым и гражданско-правовым договорам;
    • 1.2. непогашенных подотчётные суммы;
    • 1.3. выплаты из личного фонда.
  • 2. Применение социальных вычетов: нестабильность позиции Минфина России относительно периода заявления вычетов.
  • 3. «Налоговая реконструкция» при использовании схемы с привлечением самозанятых.

Имущественные налоги

  • 1. Квалификация основных средств в качестве объектов недвижимости: кабельные сети, трансформаторные подстанции.
  • 2. Квалификация активов в виде инвестиционной недвижимости.
Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и других законодательных актов, имеющих отношение к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат.

Результат посещения семинара

  • углубление знаний и приведение их в систему, совершенствуя свой профессионализм
  • получение всех необходимых систематизированных знаний для того, чтобы эффективно организовать свою работу

Для кого предназначен семинар

Главный бухгалтер, бухгалтер

Метод ведения

  1. Очная форма участия
  2. Вебинар (онлайн-трансляция)
  3. Видео/ Аудио запись семинара

Раздаточные материалы

Слушатели обеспечиваются методическими пособиями. Семинар сопровождается демонстрацией нормативно правовых документов.

Документ по окончанию семинара

Сертификат об участии в семинаре. Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Условия уточняйте при регистрации.

Преподаватели семинара

ЕЛЕНА КАРЕВА02 октября 2025
  1. очное обучение
  2. сентябрь 2025
Рекомендую
Организация курса: отлично
Работа преподавателей: отлично
Соответствие программы содержанию: отлично
Применимость на практике: отлично
Соотношение цена/качество: отлично
Достоинства
понравилось все
прочитать больше
Недостатки
понравилось все
прочитать больше
Комментарии
Прекрасный семинар. Все доступно было изложено
прочитать больше
Главбух Семинар 02 октября 2025
Елена, спасибо, что поделились своим положительным опытом. Ваше доверие и удовлетворение - наша главная цель!
прочитать больше

Похожие курсы

Вебинар, 8 академических часов
21 апреля 2026
10:00-16:30
28 500 руб. 30 000 руб.
21-22 апреля 2026
Москва
10:00-17:00
40 755 руб. 42 900 руб.
Посмотрите похожие тренинги по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (183) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение (44) или курсов по налогообложению (198), а также вам могут быть интересны курсы копирайтера (112), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...