В программе семинара
1. Налоговые проверки - изменения в регламенте проведения проверок налоговыми органами. Какие показатели в налоговых декларациях будут вызывать подозрения у налогового инспектора и что может представить налогоплательщик для подтверждения своих расчетов и контрагентов (пояснения, возражения и аналитические справки). Контрольные соотношения налоговых деклараций.
2. Самостоятельная оценка налогоплательщиком налоговых рисков в отчетности Налоговые комиссии по легализации налоговой базы: как выбирают и кого ФНС рекомендует вызывать на заседание в первую очередь. Чем заканчивается работа комиссий и чего ждать налогоплательщику.
3. Встречные налоговые проверки: что важно знать о своих контрагентов и как подтвердить свою добросовестность и должную осмотрительность.
4. Новое во взаимодействии налоговых, правоохранительных и следственных органов при проверках и принятии решения по их результатам. В каких случаях налоговые органы проверяют налогоплательщика совместно с правоохранительными и следственными органами.
5. Итоги НДС – проверок:
- какие ошибки и неточности выявили налоговые органы в новой декларации;
- кого будут вызывать на углубленную камеральную проверку;
- какие требования налоговых органов надо обязательно выполнять, чтобы не навредить своей компании и к чему могут при
- вести ошибки в декларации по НДС .
6. Налог на прибыль организаций и налог на имущество: особенности применения изменений налогового законодательства при заполнении декларации.
7. Судебная практика по налоговым вопросам – какие решения ВС РФ и КС РФ будут приниматься во внимание налоговыми и правоохранительными органами. Как определить грань между умышленной неуплатой налога и когда налог не уплачен по неосторожности.
Раздаточные материалы
предоставляются и входят в стоимость
Документ по окончанию семинара
Преподаватели семинара
Отзывы
Похожие курсы
