0 (495) 135-33-75

Расчеты с подотчетными лицами: основные правила и новые требования. Кассовые операции

семинар
ID 36671

Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату проведения семинара.

Цель семинара

  • рассмотреть все вопросы, связанные с расчетами с подотчетными лицами
  • проанализировать вступившие в действие нормативно-правовые акты
  • получить практические рекомендации, как избежать ошибок
  • получить ответы на свои вопросы
  • повысить квалификацию и получить документы о повышении квалификации

В программе семинара

  1. Правила расчетов с подотчетными лицами: требования в соответствии с действующими нормативными актами (документами), которые регулируют расчеты с подотчетными лицами.
  2. Подробный регламент порядка выдачи денег под отчет в соответствии с действующими документами Банка России. Какие обязательные документы должны быть оформлены при выдачи подотчетных сумм в организации. Документооборот при расчетах с подотчетными лицами. Инструкция для подотчетных лиц – рекомендации чиновников ФНС.
  3. В каких ситуациях может возникнуть материальная ответственность подотчетного лица. Возмещение ущерба организации.
  4. Служебные командировки: что такое служебная командировка, служебная поездка. Однодневные «командировки». Документальное оформление командировки. Расходы при командировках: компенсация расходов на проезд (приобретение билетов как самими сотрудниками, так и через турфирму), на наем жилого помещения (в т.ч. при аренде жилых помещений у физических лиц), представительские расходы и другие. Выплата суточных (понятие суточных, можно ли суточные не платить?). Какие дополнительные расходы можно без налоговых рисков признать и учесть при служебных командировках. Правила составления табеля учета рабочего времени. Работа в день командировки. Правила учета рабочего времени в случаях, если сотрудник заболел в командировке, вызвали из отпуска и отправили в командировку. Что такое загранкомандировки (понятие, документооборот, нормативные документы). Правила учета расчетов по загранкомандировкам.
  5. Налогообложение выплат по командировкам (страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль и налоговые вычеты по НДС по командировочным расходов).
  6. Учет операций с подотчётными наличными денежными суммами, выданными на приобретение ТМЦ (в т.ч. ГСМ). Какие первичные документы необходимы для налогового учета.
  7. Правила расчетов наличными денежными средствами (корпоративные карты, и прочие средства ЭСП) между юридическими лицами через подотчетных лиц: документооборот, предел расчетов наличными денежными средствами (судебная практика).
  8. Новые требования к оформлению кассового чека, выдаваемого покупателю (физическому лицу) с 01.01.2019 г., и с 01.07.2019 г. Дополнительные разъяснения ФНС по проверке обязательных реквизитов в кассовом чеке до 01.04.2019 г. и после этой даты. Что изменилось в применении ККТ в связи с вступлением в силу 129-ФЗ от 06.06.2019 г. Налоговые проверки наличных расчетов.
  9. Нужно ли применять ККТ при удержаниях из зарплат сотрудников денежных средств за товары, работы и услуги, а также при получении и выдачи займов?
  10. Применение бланков строгой отчётности (БСО) при наличных расчётах в 2019 году. Как нужно оформить БСО чтобы не потерять расход и вычет НДС на основании БСО. Маркировка оборота товаров: новые требования 2019 года.
  11. Разъяснения Минфина РФ и ФНС по вопросам применения онлайн-касс и БСО в 2019 году.
  12. Кассовая дисциплина при расчетах с подотчетниками. Административные штрафы за нарушения кассовой дисциплины. Какие проверки ИФНС проводит, чтобы проверить соблюдение налогоплательщиками требований к работе с онлайн-кассами.
  13. Ответы на вопросы слушателей.

Результат посещения семинара

  1. Вы изучите последние изменения в законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету в рамках темы семинара.
  2. Проанализируете актуальные документы, письма, ответы Минфина и ФНС
  3. Получите развернутые разъяснения и конкретные рекомендации по каждому вопросу программы.
  4. Повысите Вашу квалификацию и получите ответы на Ваши вопросы по обсуждаемой теме.

Для кого предназначен семинар

главный бухгалтер, финансовый директор, бухгалтер, сотрудник ФЭС, специалистам по налогообложению, аудитор, налоговый консультант, налоговый юрист, руководитель организации

Метод ведения

Анализ законодательства по выбранной тематике; практические примеры по обсуждаемой теме; разъяснения лектора по каждому вопросу программы; вопросы-ответы.

Раздаточные материалы

  • Авторские методические материалы;
  • Комплект для записей (блокнот, ручка, пакет).

Документ по окончанию семинара

Сертификат Учебного центра (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038647 от 21.08.2017 г.); для аттестованных профбухгалтеров возможно получение сертификата ИПБР (Свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России №А-0820/18 от 22.02.2018 г.).

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

7 мая 2024
10:00-17:00
Последний раз заказывали 2 дня назад
8 550 руб. 9 000 руб.
7 мая 2024
Москва
10:00-17:00
Последний раз заказывали 2 дня назад
8 550 руб. 9 000 руб.
Посмотрите похожие семинары по бухгалтерии (150) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (78), а также вам могут быть интересны транспортная логистика обучение (137), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...