0 (495) 135-33-75

НОВОЕ в налоговом администрировании. НЮАНСЫ расчёта НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество, страховых взносов С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДА

семинар
ID 35476

В программе семинара

  • Бухгалтерский учёт в 2019 году и в ближайшей перспективе: реформа федеральных стандартов в действии.
  • Применение в 2019 году обновлённых ПБУ/СБУ (13/2000, 18/02, 3/2006, 25/2018).
  • Изменения в бухгалтерской отчётности в 2019 году.
  • Отдельные вопросы бухгалтерского учёта: признание процентов по кредитам и займам, признание задолженности сомнительной, досрочное применение ФСБУ.
  • Внесение изменений в обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов.
  • НОВОЕ в налоговом администрировании.
  • Привлечение к административной, налоговой и имущественной ответственности должностных лиц организации за налоговые правонарушения – позиция КС и ВС РФ. Обстоятельства, исключающие и смягчающие ответственность.
  • Расширение сферы применения ККТ и дополнительная информация в чеках.
  • Исключения организации из ЕГРЮЛ: последствия для её руководства и для кредиторов.
  • Доказывание добросовестности организации – практика ВС РФ.
  • Необходимость обновления информации о бенефициарных владельцах организации.
  • Новые обязанности для работодателей: выявление «уклонистов» от воинского учёта, «кодировка» доходов в целях исполнительного производства.
  • Новые сервисы ФНС РФ по самостоятельной оценке налоговых рисков.
  • НДС.
  • Новая налоговая декларация и коды ошибок при камеральной проверке.
  • Новый формат счёта-фактуры: особый порядок перехода.
  • Изменения в книге продаж и журнале счетов-фактур в связи с изменением ставки НДС.
  • Отражение операций по возврату товаров после 01.01.2019: разъяснения ФНС и ВС РФ – практическая реализация, условия договоров, влияние на отчётность.
  • Практика применения ставки 10% и 20% при ввозе товаров и при их последующей реализации – позиция ВС РФ.
  • Отмена штрафов за несвоевременный переход на чеки с новой ставкой НДС.
  • Сокращение сроков камеральных проверок до 2-х месяцев, порядок уведомления об увеличении срока проверки.
  • Изменения в статье 149 НК РФ с 01.01.2019.
  • Возврат товаров: новый подход к отражению в счетах-фактурах и бухгалтерском учёте.
  • Осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности как основание для начисления НДС, проблемы формирования стоимости.
  • Налог на прибыль.
  • Изменение позиции ФНС РФ по поводу применения рыночных цен, установление налоговыми органами необоснованной выгоды.
  • Ставки налога до 2024 года.
  • Вопросы идентификации фактических бенефициаров и ответственность получателя дохода и источника выплаты дохода.
  • Отражение расходов для целей налогообложения в следующих периодах: право или злоупотребление.
  • Своевременность признания доходов при применении метода начисления; анализ кассового метода.
  • Условия переноса расходов на последующие периоды: мнение ВС РФ о применении статьи 54 НК РФ.
  • Доходы и расходы: установление даты оказания услуг, курсовые разницы в налогообложении, экономическая обоснованность расходов, прямые и косвенные расходы.
  • Страховые взносы, трудовое законодательство.
  • Отличительные признаки трудового договора и гражданско-правового – Определение ВС РФ.
  • Позиция Минтруда РФ по вопросу предоставления отпуска в выходные дни.
  • Позиция КС РФ по вопросу оплаты отпусков при увольнении.
  • Новые МРОТы, прожиточные минимумы и минимальная региональная заработная плата.
  • Новые предельные значения доходов для применения ставок страховых взносов.
  • Начисление страховых взносов на оплату питания и отдыха сотрудников: ФНС и ВС РФ этот вопрос рассматривают по-разному.
  • Индексация заработной платы – позиция Минтруда.
  • Новые коды при перечислении заработной платы.
  • Обязательная спецоценка: последствия непроведения, контроль со стороны трудовой инспекции.
  • НДФЛ.
  • Признание дохода в виде списанной кредиторской задолженности - практика ВС РФ.
  • Судебная практика по возврату переплаты по НДФЛ: налоговый агент всегда не прав.
  • Ограничение возможности применения штрафных санкций для налоговых агентов в случае самостоятельной уплаты налога.
  • Сложные вопросы заполнения 6-НДФЛ: материальная помощь, авансы подрядчикам, доплаты до среднего.
  • Налоговая база при реализации товаров физическим лицам по ценам ниже рыночных.
  • Имущественные налоги.
  • Новые декларации по налогу на имущество и земельному налогу.
  • Новые разъяснения ФНС РФ об уплате налога по местонахождению недвижимости.
  • Отмена налога на движимое имущество с 01.01.2019.
  • Отражение в бухгалтерском учёте объектов лизинга, выкупленных лизингополучателем: счёт 01 или 41.
  • Квалификация объектов недвижимости в качестве таковых: разъяснения по установлению сущностных признаков.
  • Немотивированный разрыв между кадастровой и балансовой (инвентаризационной) стоимостью как основание для перерасчёта имущественных налогов.
  • Новое в законодательстве по земельному налогу.
  • Информация ФНС РФ о налогообложении автомобилей с учётом повышающих коэффициентов.
  • Судебная практика.
  • Ответы на вопросы.

Раздаточные материалы

  • комплект новейших нормативно-правовых документов;
  • комплект слушателя для записи полученной информации;

Документ по окончанию семинара

• свидетельство «РосФинАудит» (ТОЛЬКО при наличии на регистрации заполненной анкеты участника семинара); • сертификат ИПБ России (10 часов) (членам ИПБ России при условии оплаты членских взносов за текущий год)

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Вебинар, 8 академических часов
22 июня 2025
10:00-16:30
30 400 руб. 32 000 руб.
23 июня 2025
10:00-14:00
Последний раз заказывали 3 дня назад
8 550 руб. 9 000 руб.
Посмотрите похожие семинары по бухгалтерии (12) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (66), а также вам могут быть интересны управление рисками обучение (21), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...