0 (495) 135-33-75

Управление налоговыми обязательствами в 2022 году. Законное уменьшение налоговых платежей: реальные решения

семинар
ID 41976

Автор семинара ознакомит Вас с системным управлением налоговыми обязательствами компании, основными рисками, возникающими при управлении, проанализирует причины предъявления претензий налогоплательщику со стороны налоговых органов, приведет примеры налоговых споров при исчислении и уплате НДС и налога на прибыль организаций.

В ходе семинара Вы узнаете о методах отстаивания позиции налогоплательщика в налоговых спорах, о том, как собрать и предоставить доказательную базу налогового спора, повысите свой профессиональный уровень.

На семинаре будут рассмотрены алгоритмы действий налогоплательщика, его типичные ошибки в налоговых спорах, показаны действенные приемы доказывания позиции.

В программе семинара

Налоговые риски и их оценка.

  • Комментарии к ст. 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ. Недопустимость мнимых сделок; формулирование деловой цели у каждой операции и сделки; обоснование договорных цен, критерии выбора контрагентов по сделке; избежание двусмысленных ситуаций, не отрегулированных с точки зрения налоговых последствий.
  • Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция невиновности налогоплательщика. Понятие незаконности уменьшения налоговой нагрузки и недобросовестности налогоплательщика.
  • Переквалификация сделок налоговыми органами. Налоговые последствия недействительных и незаключенных сделок. Экономически необоснованные и нецелесообразные сделки. Налоговые риски отдельных видов договоров
  • Влияние взаимозависимости сторон сделки на результаты.
  • Налоговые претензии к цене договора (претензии по необоснованному занижению/завышению цены, предоставлению скидок премий и т.п.) Применение расчетного метода к сделкам, пересмотр цены.
  • Безвозмездное пользование, налоговые риски и последствия.
  • Доказательственные факты, их важность для налогового спора. Контраргументы налоговых инспекторов. Разработка профессиональной налоговой позиции. Использование судебной позиции и разъяснений Минфина, ФНС России.

Основы управления налоговыми обязательствами.

  • Системность управления. Налоговое планирование с учетом изменений налогового законодательства, позиции фискальных структур и арбитражных судов. Налоговая диагностика и мониторинг. Налоговая нагрузка и ее анализ. Контроль налоговых решений.

Инструменты оптимизации налоговой нагрузки. Обзор основных возможностей налоговой оптимизации:

Налог на прибыль: льготы по налогу на прибыль; оптимальная учетная политика; использование резервов; регулирование состава прямых расходов в учётной политике; управление амортизационными расходами; работа с убытками и перенос убытков на будущие периоды; требования к расходам по налогу на прибыль. Оптимизация путем использования договорных отношений.

НДС: операции, не облагаемые НДС, налоговые вычеты и льготы. Управление освобождением от НДС. Использование особенностей налогообложения; управление расходами с помощью условий гражданско-правовых договоров; как приблизить вычет НДС по товарам у покупателя; как с помощью ст. 491 ГК РФ управлять доходом по договорам поставки; парадоксы НДС и их использование для налоговой оптимизации; «правило 5 %» в ст. 170 НК РФ как способ оптимизации НДС. Риски оптимизации НДС.

Иные виды налогов и сборов: особенности объекта налога на имущество организаций, управление налоговой базой

Специальные налоговые режимы и их использование для налоговой оптимизации: УСН как инструмент снижения налоговых платежей и привязки к денежным потокам; патентная система налогообложения как способ фиксации фискальных платежей; применение налога на профессиональный доход как альтернативы УСН для ИП и НДФЛ для физических лиц. Угрозы «дробления». Рекомендации ФНС по выявлению компаний, осуществивших дробление своей структуры.

Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.

Для кого предназначен семинар

Руководители предприятий, главные бухгалтеры, бухгалтеры, юристы

Раздаточные материалы

Слушатели получают комплект раздаточных материалов.

Документ по окончанию семинара

Именной сертификат об участии

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Курс повышения квалификации, 16 академических часов
15 мая - 14 июня 2025
10:00-18:00
9 975 руб. 10 500 руб.
Курс повышения квалификации, 72 академических часов
15-16 мая 2025
10:00-17:00
43 054 руб. 45 320 руб.
Посмотрите похожее обучение по налогообложению (243) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (53) или тренингов по налоговому планированию (295), а также вам могут быть интересны курсы юриспруденции (100), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...