Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в бюджетной сфере
В программе вебинара
1 день
- Нормативно-правовое регулирование и организация проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита в бюджете.
Задачи внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита.
Субъекты, объекты, контрольные действия. Способы проведения контрольных действий.
Стандарты контроля и аудита
- «Реализация результатов ВФА»
- «Подтверждение достоверности бюджетной отчетности»
- «Подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств»
Порядок реализации внутреннего контроля и аудита
- Комиссия по аудиту и внутреннему контролю
- Реализация контрольных мероприятий
Учет изменений законодательства 2022-2023 для проведения внутреннего контроля и аудита
2 день
Внутренний контроль у государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Обязанность принимать к бухгалтерскому учету первичные (сводные) учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля. Федеральные стандарты организаций государственного сектора.
Внутренний контроль и внутренний аудит у главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС).
Самоконтроль. Контроль по уровню подчиненности и контроль по уровню подведомственности.
Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит учредителя государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль: органы, объекты, субъекты, задачи, методы, контрольные процедуры, оформление результатов проверки.
Рекомендации по проведению контроля:
- Задачи внутреннего финансового контроля.
- Бюджетные риски: риски несоблюдения бюджетного законодательства; риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств; риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции; риски недостижения целевых значений.
- Внутренний финансовый контроль в отношении внутренних бюджетных процедур.
- Контроль обоснованности формирования, своевременности финансирования, полноты и качества выполнения государственного (муниципального) задания.
- Контроль за наличием и движением имущественных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
- Контроль обоснованности расходов на оплату труда.
- Контроль экономической эффективности расходования бюджетных средств и целевого использования бюджетных средств.
- Осуществление внутреннего контроля качества ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Увязка показателей; удаленный мониторинг ключевых показателей.
- Внутренний финансовый контроль главного администратора (администратора) бюджетных средств. Карта внутреннего финансового контроля.
3 день
Осуществление внутреннего финансового аудита:
- Составление годового плана внутреннего финансового аудита и программ аудиторских проверок. Формирование программы аудита.
- Выбор приоритетных направлений аудита системы внутреннего финансового контроля, экономности и результативности использования бюджетных средств.
- Определение значений приоритетности объектов аудита достоверности бюджетной отчетности.
- Проведение аудиторских проверок.
- Составление Акта по результатам аудиторской проверки, Отчета о результатах проверки, Годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.
- Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
- Расчет показателей оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого структурными подразделениями главного администратора (администратора) бюджетных средств.
- Соглашение о передаче полномочия распорядителя средств федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по осуществлению внутреннего финансового аудита.
4 день
Отдельные виды внутреннего контроля и аудита
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
- Контроль заработной платы
- Контроль налогообложения
Внутренний контроль у государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Обязанность принимать к бухгалтерскому учету первичные (сводные) учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля. Федеральные стандарты организаций государственного сектора.
Внутренний контроль и внутренний аудит у главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС).
Самоконтроль. Контроль по уровню подчиненности и контроль по уровню подведомственности.
5 день
Классификация и виды нарушений.
- Нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
- Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью.
- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.
Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля и внутреннего аудита, организация их хранения.
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в отчетности.
Ответственность за правонарушения действующего законодательства.
Обзор арбитражной практики.
Для кого предназначен вебинар
бюджетные учреждения, аудиторы, специалисты внутреннего контроля, бухгалтера, специалисты по закупкам
Раздаточные материалы
презентация, рабочая тетрадь
Документ по окончанию вебинара
Преподаватели вебинара
Отзывы
Похожие курсы
