Зарплата-2026: как избежать штрафов и претензий ФНС, СФР и Трудовой инспекции
Приглашаем на практический семинар, посвященный расчетам с работниками в 2026 году. Мы разберем все сложные вопросы, возникающие на стыке трудового и налогового законодательства: от начисления зарплаты, МРОТ, индексации и сверхурочных до нестандартных ситуаций в командировках, расчетов при увольнении и работы с самозанятыми.
Цель семинара
Дать участникам системные знания по расчетам с работниками в 2026 году с учетом последних изменений в трудовом и налоговом законодательстве, требований ФНС, СФР и трудовой инспекции, а также сформировать алгоритмы действий для минимизации налоговых и административных рисков.
В программе семинара
Заработная плата: акценты 2026 года
- Экономическая и социальная природа районных коэффициентов и процентных надбавок: применение, особенности налогообложения «дополнительной» зарплаты (особая ставка по НДФЛ; выделение «льготной» части из среднего заработка; возможность применения налоговых вычетов)
- МРОТ в свете Трудового кодекса (размер, состав) и для целей Налогового кодекса (базовое контрольное соотношение показателей РСВ и 6-НДФЛ). Вмененная база для начисления страховых взносов за директора (есть ли способы избежать уплаты взносов?)
- Премирование работников с учетом новых норм статьи 135 ТК РФ. Установление системы премирования в локальных нормативных актах. Работник нарушил требования: премировать нельзя лишить (где поставить запятую – есть ли варианты)
Расчеты с работником при увольнении
- Как рассчитать размер выплат работнику (средний заработок за полный месяц, неполный месяц, за 2 недели)
- Как определить размер налоговых льгот по НДФЛ, в том числе при отсутствии полной информации. Почему отменили «единые правила»
- Можно ли выплатить премию после увольнения? Что с налогом на прибыль, начислять ли страховые взносы
Работа с физическими лицами по договорам ГПД: действует ли принцип «свободы договора»
Контроль со стороны Минтруда: индикаторы риска для проверок ГИТ (Приказ Минтруда России от 30.11.2021 № 838н в ред. Приказа от 08.12.2025 № 685н)
Что и как проверяет ФНС
Результат посещения семинара
По итогам семинара участники смогут:
- применять районные коэффициенты и процентные надбавки с учетом особенностей налогообложения «дополнительной» зарплаты (особая ставка по НДФЛ, выделение «льготной» части из среднего заработка, возможность применения налоговых вычетов)
- правильно определять размер МРОТ для целей ТК РФ и для целей НК РФ, соблюдать контрольные соотношения показателей РСВ и 6-НДФЛ
- оценивать риски, связанные с вмененной базой для начисления страховых взносов за директора, и знать способы избежать уплаты взносов (при наличии)
- правильно отражать нестандартные ситуации в командировках: ранний выезд, позднее возвращение, оплата отеля и билетов (компенсация или покупка работодателем), услуги «повышенного комфорта» — с точки зрения НДФЛ, страховых взносов и отражения в РСВ
- определять размер налоговых льгот по НДФЛ при увольнении, в том числе при отсутствии полной информации, учитывая отмену «единых правил»
- работать с физическими лицами по договорам ГПД, учитывая принцип «свободы договора» и риски переквалификации
Для кого предназначен семинар
- Главные бухгалтеры и специалисты по расчету заработной платы
- Финансовые директора и руководители кадровых служб
- Юрисконсульты и налоговые консультанты, сопровождающие трудовые и гражданско-правовые отношенияСпециалисты по налогообложению (НДФЛ, страховые взносы)
- Руководители и собственники бизнеса, заинтересованные в снижении налоговых и административных рисков при расчетах с персоналом
Преподаватели семинара
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...