0 (495) 135-33-75

Налоговая оптимизация: правовые риски налоговых схем

семинар
ID 8731

В программе семинара

  1. Законность налоговых схем. Выбор правовых средств ведения бизнеса. Правовые пределы налоговой оптимизации. Признаки необоснованной налоговой выгоды и налоговых преступлений. Постановления ВАС РФ и ВС РФ,  правовая позиция Конституционного Суда РФ,  точки зрения специалистов, точка зрения налоговых органов. Комментарии. Принципы подготовки и реализации схем налоговой оптимизации.
  2. Снижение налоговой нагрузки по НДС.  Риски отказа в вычете,  доначисления налога и переквалификации сделок. Логика юридической защиты налогоплательщика.  Наиболее часто применяемые схемы «налоговой экономии» по НДС. Работа через фирмы-сателлиты. Возможное использование векселей для снижения налоговой нагрузки по НДС. Схемы для устранения НДС с авансов (предварительной оплаты). Комиссионные и иные схемы перераспределения вычетов и начислений. Корректировка суммы подлежащей уплате в бюджет. Схемы возмещения налога (правовые риски).
  3. Приемы перераспределения налоговой нагрузки по налогу на прибыль и возможные претензии к налогоплательщику.  Трансфертное ценообразование в вопросах перераспределения облагаемой прибыли. Уменьшение прибыли за счет расходов. Наиболее популярные сегодня виды договоров, используемых для увеличения расходной составляющей. Технологии аутсорсинга управленческих затрат и основных средств. Критерии разумности и экономической оправданности затрат в целях налога на прибыль. Оценка указанных договоров с позиции разумности деловой цели.
  4. Приемы легального снижения налоговой нагрузки в центре прибыли. Риски переквалификации действий налогоплательщика.  Применение налоговых льгот. Метод оффшорных отношений. Реорганизация юридического лица. Банкротство. Применение доктрины «деловая цель».    
  5. Поиск путей оптимизации ЕСН. Схемы налоговой экономии без замены формальных оснований выплат. Схемы снижения ЕСН с заменой формальных оснований выплаты. Дисконтные и процентные (вексельные) схемы. Дивидендные схемы. Выплаты за счет чистой прибыли. Технологии аутсорсинга в «зарплатных» налогах. Выплаты через специальные налоговые режимы. Оплата за физическое лицо или в пользу физического лица – подходы МФ в налогообложении.  
  6. Прочие схемы. Схемы вывода ликвидного имущества с баланса предприятия.  Применение неликвидных векселей в схемах вывода имущества (схемы замещения). Схемы взаимного участия: «встречное» и «кольцевое» взаимное участие.  Безналоговое прекращение деятельности фирмы.

Для кого предназначен семинар

Для финансовых директоров,  главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию, юристов и руководителей организаций.

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

7-8 мая 2024
Санкт-Петербург
10:00-17:30
29 355 руб. 30 900 руб.
Курс повышения квалификации, 35 академических часов
13-17 мая 2024
09:00-14:30
68 115 руб. 71 700 руб.
Курс повышения квалификации, 28 академических часов
13-16 мая 2024
09:00-14:30
61 465 руб. 64 700 руб.
Посмотрите похожее обучение по налогообложению (183) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (143), а также вам могут быть интересны семинар оптимизация налогообложения (157), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...